计入:应交税费-增值税-进项
认证的过的进项发票需要做分录吗?怎么做分录?
收到进项发票已认证,分录也已经做了,进项冲减了预付帐款含进项税的。已认证过需要做什么样的分录?销项额和进项税抵减的还需要做分录吗,
已经认证的过的进项税发票需要做分录吗?
商品退货的分录怎样做,发票已经认证,进项税额要转出吗
已认证的发票部分红冲,在发票认证平台需要将认证的发票做进项税额转出吗?
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
借:应交税费-增值税-进项 贷:待认证进项税 但之前购入时借方反应了进项税
那你以前就按待认证进项税做就是了啊
那就借方一直走待认证进项税,就不做增值税进项税是吗?
你认证后才转借:应交税费-增值税-进项