你好,那最后是需要缴纳税费吗?
本月没有销项税只有进项税,进项发票已认证勾选抵扣,请问需要做什么分录吗?
收到进项发票已认证,分录也已经做了,进项冲减了预付帐款含进项税的。已认证过需要做什么样的分录?销项额和进项税抵减的还需要做分录吗,
已经认证的过的进项税发票需要做分录吗?
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
我已经认证过的进项发票,销售方红冲了,我怎么做分录?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
平了不需要交是吗?差额要交是吗?
你好,你可以参考一下 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。