不需要直接价税合计的企业所得税就行。

你好,老师请问滴滴发票我没有抵扣进项税额。那我企业所得税汇算清缴的时候需要调减吗?需要把增值税那一块给我调减吗
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
老师,请问我企业所得税汇算清缴时候缴了税款,那我去年提的盈余公积需要做调整吗?
老师你好,咨询一下我收到一笔违约金需要交增值税吗?然后做企业所得税汇算清缴时应该调增还是调减呢
老师,2023年增值税加计抵减额需要缴企业所得税,但我账上没有反应收入,是否可以在汇算清缴时做纳税调增
工资10000,社保和公积金按最低基数可以吗
把公司的车卖掉了,而且给开了销售发票怎么做账务处理?
老师好,季度申报表申报不过去,能不能不填工资的那两栏直接申报呢
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
因为课后服务用了税局的票,就要报税,又要报资产负债表和收入费用表,我们就一套账,核算财政拨款和课后服务费,怎么申报企业所得税季报和汇算清缴
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
老师,民非组织所得税季报事项1职工薪酬怎么填写?就填第四季度的吗?第四季度没法工资,只交了一个员工的社保
老师你好! 企业所得税 正常分录: 计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 我简便 如下 借方:所得税费用 贷 银行存款 请问我的简便版本合理吗!!
印花税哪些不需要交纳,如劳务费可要互,审计费可要交??
老师,这种做法是会计为了省事就这样做的,还是有这方面规定呢?我问我们这边12366说让我分开,大厅说不要分,直接按账上申报
这个你想抵扣的增值税话就可以分开,你不想抵扣就直接加水合计做账就可以,没有要求。
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。