不需要直接价税合计的企业所得税就行。
你好,老师请问滴滴发票我没有抵扣进项税额。那我企业所得税汇算清缴的时候需要调减吗?需要把增值税那一块给我调减吗
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
老师,请问我企业所得税汇算清缴时候缴了税款,那我去年提的盈余公积需要做调整吗?
老师你好,咨询一下我收到一笔违约金需要交增值税吗?然后做企业所得税汇算清缴时应该调增还是调减呢
老师,2023年增值税加计抵减额需要缴企业所得税,但我账上没有反应收入,是否可以在汇算清缴时做纳税调增
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
酒店财务会计的经营分析表怎么制作
预付账款难道不是资产减少负债减少吗 为什么属于资产不属于负债 预收账款难道不是资产增加吗为什么属于负债
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亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
老师,这种做法是会计为了省事就这样做的,还是有这方面规定呢?我问我们这边12366说让我分开,大厅说不要分,直接按账上申报
这个你想抵扣的增值税话就可以分开,你不想抵扣就直接加水合计做账就可以,没有要求。
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。