同学你好 这个对的 2.有发票就可以计入费用

老师你好,这道题最后因为自然灾害损坏①增值税不用转出对吗?。②作为固定资产清理处理帐务,借方资产处置损益87.5万,累计折旧7.5万,贷方固定资产95万是否正确?③清理费用1万元,则借固定资产清理1万贷银行存款是否正确?④收到保险公司赔偿30万,借其他应收款30万,贷固定资产清理30万,收到时借银行存款30万,贷银行存款30万,贷其他应收款30万。是否正确?不会做分录了,老师帮着解答一下,谢谢
尊敬的老师,您好!我的会计基础薄弱,请教老师:我公司2021年收到对方公司1万元的货物,当即我公司全额支付其货款,但对方至今没有为我公司开票,我的会计分录为①对:借:应收账款 1万 贷:银行存款 1万 正确吗?当对方公司为我方开了税票后,那么,借:费用 1万 贷:应收账款 1万 正确吗?
老师你好,我公司有一笔10万元应收款,账龄1~2年,今年11月份,通过谈判协商,明确这10万元应收款中的69000元直接作为我公司的质量补偿款,对方公司不再支付,余下的31000元货款,本月对方已汇入我公司银行账户,针对这笔10万的应收款,因为账龄1~2年,所以去年常规性计提了一定比例的坏账准备,请问,11月份,我如何做会计分录?
老师,直播老师讲和对方公司有良好的长期往来,我司在对方公司买货,预付对方公司10万预付款,会计做账借:应付账款 贷:银行存款,说可以,那就有疑问了如果到货了呢,如果100万的货,增值税13万,剩余款项没支付,我司在做账借:库存商品-100万 应交税费-增(进项)13万 贷:什么呢?
老师我们公司发生2万的广告业务,对方1万现金付款,1万餐饮劵抵款,我们公司在把这1万的餐饮劵原价开票卖给其他公司,我现在的分类是。借:应收账款2万 贷:主营业务收入1万 增值税1万。 卖我餐饮消费券的公司给我打款1万回来 老师可以把全部完整的分录教我一下吗,我怕第一部就错了
老师好, 以前在本单位上班的人员离职后,现在又上班了。老师现在将此人的非正常变为正常。他的从业日期还需要更改到这次入职时间吗?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
董老师,老板让我的支付宝绑了公司的网商银行,有时候要付款,直接让我这边付,这个有没有什么问题的(或者有没有什么对我个人不好的影响)
24年一张借票,借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,怎么处理?一般纳税人
您好老师,请问下我们幼儿园是民办园,然后2025.9大班学费政府补贴一半,然后幼儿自己交一半。目前自己交一半还没有交费,要等到期末2026.1月份缴费。那现在还没收费202512月份可以提前开电子发票学费吗?因为这个2025的收入,只是还没到账
老师,一个人在a公司买社保,但在B公司报工资,问在B公司报个税能填社保个人部分的数吗
借:管理费用500贷其他应付款500去年的会计处理,今年需要调回200,怎么做账务处理?
销售产品,我要核算它的成本。我是不是要先把销售产品的明细汇总,然后在找到对应生产销售产品的成本来,根据成本来结转成本
老师,请问下社区卫生服务站民非 什么情况下用提供服务收入?
保险里面的车船税怎么做账
尊敬的老师,您好!这笔1万元的货物发生在2021年,当时已经全额支付了对方公司,如果在2021年汇算清缴之前仍然没有收到对方的税票,请问企业所得税汇算清缴是否需要调整?如果需要调整,是调增还是调减?
对的 需要调整的 没有发票就要调增了 调增缴纳所得税
尊敬的老师,您好!没有发票,但已经全额付款,汇算清缴应该调减吧。
同学你好 这个是调增 你说反了 调减说明来了发票不用缴纳所得税了 调增是没有发票要交所得税的
尊敬的老师,您好!我真有点糊涂了,这个调增应该是把费用调整吧?
这个调增应该是把费用调增吧?
同学你好 这个是站在所得税的角度来说的 所得税增加所以叫调增
尊敬的老师,您好!支付了货物款,但是没来税票,汇算清缴时指把应缴企业所得税进行调增?对吗?
对的 这个要调增的哦