您好,把应交增值税进、销项的税都转到未交增值税里

刚接的账,之前的会计交纳增值税,做:借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款,而没有做增值税结转分录,因此,未交增值税只有借方余额增加,没有贷方余额,这个我现在怎么调?
请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
1、购进, 借:原材料 借:应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款等 2、 销售, 借:银行存款等 贷:主 营业务收入 贷:应交税费 -增值税-销项税额 3、月末计算应纳税额=本月销项合计-进项合计,分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 4、下月15日前交纳,分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 最后不是还有一个转出未交增值税在借方有余额吗,怎么平呢
公司是小规模,之前会计做的 12月份的账,借税金及附加4870元, 贷应交税费-未交增值税4870元 2023.1月份做的账 借 应交税费-应交增值税4870元 贷银行存款 4870元 这个要怎么调账呢? 应交税费-未交增值税 贷方余额,应交税费-应交增值税 借方余额,都没平哦
老师,我想问一下,如果没有计提增值税,直接用借应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷银行存款,那么转出未交增值税就会一直有借方余额怎么办呢
老师我们是个铁五卖菜的到农民那里进菜我们自己可以开进货票吗这个怎么做呢
季报里的职工薪酬最后合计跟财务软件里那个数要一致
老师好!建筑工程公司,高速公路维护项目,现在要开9个点的工程服务发票金额含30万给甲方收款,请问我们需要拿什么样的成本发票回公司做成本呢?怎么算要拿多少金额成本发票回来呢
劳务派遣,用工单位给对方打的残保金这块,是算到他们收的管理费当中么,他们开票不是只能扣工资,社保,福利费么?那在实务当中残保金,工会经费是咋处理的
老师我们是建筑公司,进项票是不是必须是这个工程名称是这个工程用的才能抵扣,还是别的工程用的也可以抵扣
老师,我的一个朋友,给别人当了法人,有啥事吗?
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?