你好 把多计提 的红冲 多交的申请退税
21年的第一季度补缴了20年因为买票而被查了补缴了7000多税款在21年,22年做21年年度汇算清缴的时候,21年12月报表利润总额是负数,是不需要交税也不需要退税,可以因为之前这个补缴的7000多现在汇算清缴申报后显示要退税3500多,这个是什么原因?
21年计提并缴纳7000多的是20年企业所得税,21年12月的利润总额为负数,请问这个
一般纳税人小微企业,19年亏损-229548.17 20年亏损-72573.05 21年利润21651.35 问下这个企业所得税要交多少,假如21年利润有31万,是不是要扣除19年20年亏损后在交企业所得税,还是31利润的所得税
所得税20年汇算清缴亏损128478.44元; 所得税21年汇算清缴亏损42229.61元; 22年本年累计利润总额:28099.81元 请问22年我按利润总额28099.81*25%=7024.95元来计提企业所得税费用合适吗???
老师,我们公司21年10月到12月季报缴纳了一笔企业所得税,我们22年利润是负数的,可以申请退21年年底缴纳的那笔企业所得税吗
老师,我想问一下我们单位在研发A项目的时候,销售了一台B设备,这个B设备也是花费了差不多半年的时间研发出来的,算B设备成本的时候,花费的材料人工差旅费这些是属于研发支出呢还是完工的时候转为库存商品再结转主营业务成本呢
电商收款问题。 8月在平台提现费用。本来是全录收入, 但是在9月按平台要求开具3家公司的服务费。(钱就是在8月的金额里边) 这样我其实8月收款,同9月的发票需要如何开票啊?
员工休产假,工资应该怎么发放?
没有收入付工资会不对不
付给xx公司保证金怎么做账
老师 这个按照什么填写
老师,我个税申报的时候一直提示这个,我该怎么操作?
请问下老师,水果种植合作社进行农田改造计入什么会计科目呀
企业购入房屋经营使用,取得发票,折旧20年,次月开始折旧,然后企业陆续取得契税和装修费的发票,也应当计入资产的成本,参与折旧,此时因为房屋先取得了发票折旧了几个月,后续契税和装修费折旧时可根据剩余折旧年限来算吗
老师,我想问一下我们单位在研发A项目的时候,销售了一台B设备,这个B设备也是花费了差不多半年的时间研发出来的,算B设备成本的时候,花费的材料人工差旅费这些是属于研发支出呢还是完工的时候转为库存商品再结转主营业务成本呢