你好,公司现在没有收入,为什么还要购进呢?
请问我单位上月税法上确认了一笔收入,但会计上因为开票对象已注销无法确认未开票收入,而导致税法上产生了应交增值税,而会计上还有留抵税额,现我单位要注销了,请问账上的留抵税额如何处理,以及已交的增值税如何入账?
公司确认以后没有销售收入了,但还有购进,那进项不能抵扣销项,在增值税表上如何体现?会计上如何处理了?
你好我有两张增值税发票,6月已认证抵扣未入账,7月入账该如何做会计分录?那么7月销项一减进项=7月实际交增值税,现是账面和申报表增值税不一致。如何处理。谢谢!
我们公司之前是小规模,后来业务需要申请为一般纳税人,刚开始进货多,对方都开了专票,但我们销售开的发票比较少,变成进项发票大于销项,有有些进项还没有认证抵扣,那这些还未认证抵扣的发票也要入账,会计分录如何写,后期要抵扣又该如何写,老师可以答疑一下吗?
老师,公司要注销,有库存需要处理,账上还有待认证的进项,库存打算以购进价销售给关联公司的,以进价销售的话账上的进项消化不完,但基本没有多少利润,如果要消化进项,就得提高售价,账上到时会有点利润,我上年度累计有个21万的亏损,现在还未做汇算清缴,请问如果打算注销,以上事项有何风险?进项和利润这块如何把控呢?
老师, 企业怎么根据收入、成本费用、企业所得税税负率、去计算企业应交多少企业所得税?
核定征收一年可以开到120万,不用上个税吗
老师,这个经营范围可以开劳务*维修费 吗
老师 ,新建25年账套,期初余额是参照24年1-12月的资产负债表,还是24年第四季度资产负债表上期末余额填啊?
老师,你好。请问个人独资企业申报经营所得税减免税额这里不是全免是需要手动修改吗?公司符合取消农业税从事四业免征个人所得税这个
C选项购进农产品取得一般纳税人开具的增值税专用发票不是应该按发票金额按9%或者10%计算抵扣吗?为什么这里是按发票上注明的税额抵扣?
老师,我想问一下。电梯维保行业。主要收电梯维护费用。和电梯配件维修。小微企业。在申报平台。如何做项目信息赋码。
老师好,申报季报,企业所得税的营业收入是不是要跟利润表的营业收入数据一致
老师,分支机构报不了企业所得税,总机构说他们已经申报完了,这种情况怎么处理?
5月交了24年的企业所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 这样做对吗?
有些费用还在发生 厂租 电费
那以后还会生产的吧?发生费用还是得抵扣入账。