你好!你的问题是什么呢

老师,我们是民办学校,因为部分收入没入账,差钱了就从内账借钱,挂的老板的应付款,现在应付款越来越多,这样下去有什么风险啊,都挂了一百多万了
老师,应付账款——暂估款,10万,借方余额 一直挂着,前几任会计留下来的,一直都这样挂着很多年,(现在也不用付款,也不知道到底是付了还是没有付)我现在不想一直挂着要怎么操作呢
都冲减回去的话,最后就到了应付账款那里了,可是账已经走平了啊,这时候怎么办呢
就是应付账款都已经付完了,现在都一路冲减回去,我的应付账款也没法挂着啊,也没法不去付啊?因为早就付完了
老师请问一下小规模纳税人公司以前年度应付账款没冲。挂账两三年了也没法再付了。因为好多都是当时发票开回来法人个人付了但是没提供付款凭证所以账上没冲。这种情况下现在怎么调整账务合适一些呢?
我们公司23年开了个发票,但对方破产了,开的发票对方也没有认证,那对我们有什么影响吗?
公司销售自己的车,原343800元1月买的,11月06日销售的,开的发票300000发票。现在分录如何做。处置资产。
库存调整影响当月利润吗
出口退税的问题,请问,21年出口销售的货物到现在也未能回完款,剩下的可能是回不来了。这个情况下做不了退税。请问只能反征税了吗?可不可以做免税
委外研发,委托方能加计扣除研发费吗?
老师请问下9月份收了一笔款268430 9月3日 开票 借 银行存款268430 33.892*7008.951=237,547.367 贷 主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 因单价错误 9月30日重开 借 银行存款268430 27.9353*8503.53=237548.67 贷主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 在9月30号的时候我把9月3日开的票作废 但是对方没有确认 导致10月份才冲红了 请问下老师 这2笔债务在9月份如何处理10月份如何处理
老师,人力资源系统实施的服务合同需要验收单吗
买地建房 交房期间所有支出计入房产是吧,包含土地使用税
老师,请问,收到两张票据,这是两张单独的承兑吗还是其中一张是从另一张上面拆分出来的
子公司向母公司销售一批原材料,成本100万,销售价120万,母公司合并报表,如何做这个分录?