你好,可以不用管的,因为这个金额你没法修改。
增值税0申报打开页面之后没有动直接提交了,显示申报成功,附加税申报表一打开显示是负数不让保存,提示我本期已缴纳税额不能大于应缴纳税额,是怎么回事啊
老师你好,增值税一般纳税人申报表里,为什么期末未缴税额一直都是负数啊,只要是不用缴税的月份一直都显示这个金额,谢谢了
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)中25栏“期末未缴税额(多缴为负数)”有负数数字,当时也交过了,申报表上总是在显示, 怎么才能不在显示? 还是显示也没关系,不用管?
增值税及附加税费申报表中,有一项,期初未交税额(多交为负数),这一项现在显示的是负数,属于多交税额,也已退回多交税额,如何能把申报表中,的负数去掉,不让再继续显示?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
是不是只能等到明年在开始新的申报表中填写就没有这个了
这个明年也不一定是正确的,因为它根据上一个月主表里面的应补税款来的。
这个缴税,当时已交过, 当时开始填表时,填错了,交税也显示多缴,在申报期内,又做了退款申请,所有的程序都按要求做的, 后来每月填表时,都有显示这个负数数字(多交早已退款了) 表中这个数字一直在显示
在你税务局那边能给你维护下吧,让他给你填写。
只能去税务局办理 修改
不改每月也不受影响对吧
就是每次看着别扭
对的,是的,只要你交税没有问题的话,就没有关系。
每次该交的,都交了 交退 都没问题
那就没有问题的,可以不用管的,可以忽略的。
好吧 有问题了再说 万一明年都按明年的账申报,应该不会出现了
你可以等一下试一试的,我认为还是有的。