你好,可以不用管的,因为这个金额你没法修改。

增值税0申报打开页面之后没有动直接提交了,显示申报成功,附加税申报表一打开显示是负数不让保存,提示我本期已缴纳税额不能大于应缴纳税额,是怎么回事啊
老师你好,增值税一般纳税人申报表里,为什么期末未缴税额一直都是负数啊,只要是不用缴税的月份一直都显示这个金额,谢谢了
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)中25栏“期末未缴税额(多缴为负数)”有负数数字,当时也交过了,申报表上总是在显示, 怎么才能不在显示? 还是显示也没关系,不用管?
增值税及附加税费申报表中,有一项,期初未交税额(多交为负数),这一项现在显示的是负数,属于多交税额,也已退回多交税额,如何能把申报表中,的负数去掉,不让再继续显示?
在建工程计入数量与金额
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
是不是只能等到明年在开始新的申报表中填写就没有这个了
这个明年也不一定是正确的,因为它根据上一个月主表里面的应补税款来的。
这个缴税,当时已交过, 当时开始填表时,填错了,交税也显示多缴,在申报期内,又做了退款申请,所有的程序都按要求做的, 后来每月填表时,都有显示这个负数数字(多交早已退款了) 表中这个数字一直在显示
在你税务局那边能给你维护下吧,让他给你填写。
只能去税务局办理 修改
不改每月也不受影响对吧
就是每次看着别扭
对的,是的,只要你交税没有问题的话,就没有关系。
每次该交的,都交了 交退 都没问题
那就没有问题的,可以不用管的,可以忽略的。
好吧 有问题了再说 万一明年都按明年的账申报,应该不会出现了
你可以等一下试一试的,我认为还是有的。