你好,可以不用管的,因为这个金额你没法修改。

增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
老师,汇算清缴申报表上本年实际应退所得税为负数,就是能退的金额吧?电子税务局提交申请,数字都是自动生成,提交两次没通过审核,也不显示原因?这个是人工审核还是系统审核?现在疫情期影响?
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)中25栏“期末未缴税额(多缴为负数)”有负数数字,当时也交过了,申报表上总是在显示, 怎么才能不在显示? 还是显示也没关系,不用管?
增值税及附加税费申报表中,有一项,期初未交税额(多交为负数),这一项现在显示的是负数,属于多交税额,也已退回多交税额,如何能把申报表中,的负数去掉,不让再继续显示?
这次申报期内,申报表中,在填写本月数时,本次申报不缴纳税, “期初未交税额(多缴为负数)、本期已缴税额、本期缴纳上期应纳税额 ”行中分别都显示出来,上次申报时,缴纳税额,为什么还显示,以前都是每次申报时直接提交,显示缴纳成功,下次申报表中都不在显示才对。这次怎么回事?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
是不是只能等到明年在开始新的申报表中填写就没有这个了
这个明年也不一定是正确的,因为它根据上一个月主表里面的应补税款来的。
这个缴税,当时已交过, 当时开始填表时,填错了,交税也显示多缴,在申报期内,又做了退款申请,所有的程序都按要求做的, 后来每月填表时,都有显示这个负数数字(多交早已退款了) 表中这个数字一直在显示
在你税务局那边能给你维护下吧,让他给你填写。
只能去税务局办理 修改
不改每月也不受影响对吧
就是每次看着别扭
对的,是的,只要你交税没有问题的话,就没有关系。
每次该交的,都交了 交退 都没问题
那就没有问题的,可以不用管的,可以忽略的。
好吧 有问题了再说 万一明年都按明年的账申报,应该不会出现了
你可以等一下试一试的,我认为还是有的。