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销售商品1500,已经做收入,借应收,客户收货到后说货质量不好,协商后给200折扣!这200折扣的账怎么做?

2022-03-08 08:58
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-08 09:02

你好 200元开红字 发票  冲收入  

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你好 200元开红字 发票  冲收入  
2022-03-08
你好,同学。 如果说质量扣款的话,他应该是要开红字发票给你,就相当于是按照扣款后的金额来入账。
2022-11-12
您好,后期确认收入 借,银行存款等,贷,主营业务收入, 应交税费 -应交税金  ,借,主营业务成本 贷  发出商品 即可。
2023-07-03
3月份正常入账,借:库存商品、应交税费——应交增值税(进项税额),贷:应付账款。 11月收到红字发票,先冲减3月入账分录,借:库存商品(红字)、应交税费——应交增值税(进项税额)(红字),贷:应付账款(红字)。 再按实际支付40000元入账,借:应付账款40000,贷:银行存款40000。同时调整已结转的成本(按冲减后的库存商品金额调整)。
2024-11-28
您好,麻烦提供完整的题目方便老师解答,谢谢。
2024-03-27
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