你好,同学,对附表一是没有影响的

老师我把应该开免税税率的发票开成1%,税务局要求更正申报表按免税申报,我按免税申报填在其他免税项目栏并填报了减免税附表,要求发票冲红重开一张免税发票,冲红后应该怎么申报?如果我把重开的免税税率发票再填一次免税附表不是和上季度更正表表重复了吗?
老师,冲红发票后又重新开了一个同等额的发票,申报里的附表一和附表三是不是不用填
老师,您好,之前开了一张税率有误的发票,冲红后,重新开了蓝字,申报表与开票汇总额不一致,这个是需要修改申报表的汇总数吗
一般纳税人红冲6%税率的发票,税额300,开6%发票税额180,增值税申报表各附表怎么填写,麻烦老师详细说一下,附表一和附表三总是对不上。
老师,十月红冲了九月的一张专票,又重新开了一张正确的专票,十月报税的时候是不是不用体现在增值税申报表上,还有十月红冲了六月开的一张专票,然后重新开了一张普票是不是专票那栏填负数,普票那栏填正数?
老师,想用友T+的版本,需要跟旺店通同步数据的,我在往来单位的设置时,如果对供应商分类,要怎么分好?(前提:我打算进口的商品入库不用暂估,但国产的商品入库全部暂估,但我科目又打算把供应商分为采购商品,采购费用的两类)那我供应商按什么分类,到时候生成凭证时比较好处理
交的所得税滞纳金记入哪个科目
老师,一般纳税人,11月份成立的外贸公司,专门出囗,有限责任公司,股东出资2万元,其他应付款挂1万多,其他应收款挂1万多,出囗退税款,对12月份企业所得税申报有没有影响
进项认证回退可以回到几个月份
请问个人买的商业保险能抵扣个税吗
税务的处罚在电子税务局哪里可以查到
朴老师你好,若是老板是海南开公司,可以享受哪些政策优惠,麻烦详细说下
老师好,我们公司今年产生的贷款利息,明年开票行不行,明年开的话能不能抵扣增值税呢
如果公司今年营业收入636万 增值税6%税率 其他没有可以抵扣的进项 公司房租40万一年 房租税费由公司承担 房东净得40万 如果房租开普票增值税附加税减免 只要交个税房产税印花税综合税率6.5% 如果房租开专票 增值税附加税6.175% 加上个税房产税印花税综合税率6.5% 综合税率12.675% 开普票划算还是专票划算
老师,总公司基本账户被冻结了,在账户解冻之前,都是在分公司代付工资和报销,请问我作为分公司的财务,我只跟总公司挂往来吗?这费用是属于总公司的吧?费用是不是应该是总公司的财务做账?那我分公司这边跟总公司挂往来账的话,我的附件是什么,就是代付工资和报销的话
知道啦,谢谢老师
对附表三也是没有影响的