你好,摘要可以是:待认证进项税额转为进项税额 分录是这样处理的

请问待抵扣发票,做进项时摘要怎么写?分录是借:进项,贷:待抵扣?
老师,待抵扣分录,到时候做的抵扣的在转进项吗吗分录是怎么做的 借 原材料 应交税费-应交增值税-待抵扣 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣
这月不打算抵扣 待抵扣进项税额 这月打算抵扣 进项税额 所以当这月写了待抵扣进项税额 借应交税费 待抵扣进项税额23 贷其他应收 下月打算用了 下月是 借其他应收 贷 应交税费待抵扣进项税额23 是这样就行吗?还有其他分录需要做的吗?
请问进项发票收到的时候记的是应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,抵扣以后分录怎么做?
待抵扣进项税在实际抵扣时,分录可以这样写吗 借:应交税费~待抵扣进项税 贷:应缴税费-未交增值税
出口货物次年5月30之前没有取得进项发票,汇算做了纳税调增,后期不知道什么时候来进项发票也可能就不来了,所以报关单什么时候做视同内销处理?
老师,我们酒店租了房东房子一年200万,但是房东只愿意给一百万发票,我可以自己让房东自己成立个体户给我们酒店开票吗?
物业公司开房租发票 内容怎么开呀
老师,跟公司合同签的一年,员工没有过错,公司提出解雇,需要补偿吗?
老师好,咨询一下企业所得税汇算清缴的工资填报, 2024年12月预提绩效,借:管理费用 1000 贷:其他应付款 1000 到2025年1月确认该绩效不发了,然后冲红这笔分录 现在要申报2025年汇算清缴,工资部分导致销管费用-工资小于应付职工薪酬-工资,这个填报我要怎么取数呢
老师,我们酒店租了房东房子一年200万,但是房东只愿意给一百万发票,能有什么办法解决吗?
这么多年来汇算清缴都没有报关联往来申报,咋整,可以不报吗,一直没报,因为不知,今年知道了好纠结
朴老师你好,现在在线吗
45岁了考中级有用吗
我们是一般纳税人,购买鸡蛋,他是个体户有营业执照,他不给开票,我能自己开给自己吗?我怎么弄,确实买了鸡蛋