你好, 建议算预交,以后抵减应交税费,即可(也可以申请退税,但比较麻烦)

老师,小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
我们公司是一般纳税人,二月交了增值税和附加税,但是三月份把发票红冲了,请问二月份交的增值税和附加税能退吗?这个是属于可以退税情况吗?还是属于留底税额?
老师,请问一下?我们是一般纳税人,我们属于制造业,税务局通知我们可以退去年10月所属期的增值税及附加税和今年2月所属期的增值税及附加税税款,收到税款怎么写分录?
老师,请问,我们公司一月份交税九千多,附加税也有交,到四月份又全部退回来了,这种是属于什么情况,不是留抵退税。
老师,我们公司很小上个月开了一张发票,交了增值税及附加税,这个月发现开错了于是反冲了这张发票,也没有额外开发票,那上个月交的销项税1.税务局直接退回来吗,还有附加税也是税务局自动退的吗,2.还是我要去申请退税3.还是留在账上抵扣以后的销项税
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?
借:研发支出-费用化支出 1000元,贷:银行存款1000 请问结转时候要怎么结转呢?分录是
老师请问我们的社会组织,宠物产业协会按照民间非盈利会计准则,我是标准版本没有这个准则,是不是要买一个专业版本,有这个会计准则的?
请问老师,我们注册资本是1万元,实际收到6万实收资本,怎么做账呢?
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