现在是由减半征收的政策退回来。

我们公司是一般纳税人,二月交了增值税和附加税,但是三月份把发票红冲了,请问二月份交的增值税和附加税能退吗?这个是属于可以退税情况吗?还是属于留底税额?
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
老师,问一下?不是之前有退税留底的吗?所有的税都已经退完,钱已经打到我们帐上了,这个月我们需要交税了,但是我在做附加税的时候,它还是会自动抵扣附加税,那边附加税不用交税这是什么情况?
你好老师!4月份留抵退税了,在附表二(本期进项税额明细)第22栏上期留抵退税额退税栏填写了留抵退税金额,为什么附表五可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况中,上期结存可用于扣除的留抵退税额是退回来金额,结转下期可用于扣除的留抵退税额也是退回来的金额,请问老师这种情况对吗?
老师,请问,我们公司一月份交税九千多,附加税也有交,到四月份又全部退回来了,这种是属于什么情况,不是留抵退税。
老师,会计学堂的登录网页版链接是什么?
对方要求开专票3%吗?申报的时候如何申报呢?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师补交的24年纳税调增的税收滞纳金怎么做账,小企业会计制度哈
老师,那要更正25年的报表跟企业所得税吧(账上用了以前年度损益调整),销项税做到5月了,那就得5月份去申报吗
个人偶然所得1-200元之间是不是免交个人所得税
窗帘维修属于修理修配吗
老师 我想咨询一下 A公司 有盈利有固定资产 房产 现在要把a公司 所有的债权债务转给b公司合理吗
老师 本月销项税10000,进项税做账是借:应交税费-进项税额30000,但是本月认证进项发票是5000,这个进项认证发票5000我需要做什么分录不?结转到转出未交增值税不
老师好,社会组织类型属于社会团体,咱们学堂有这方面的实操课程吗?
老师,钢结构除锈刷漆进制造费用
是全部退回来了,你看是不是有延期交税的政策?
我一月份交税就是交了9468.02,退回来也是9468.02这个也没有减半啊。
是全额退税了。
附加税是减半了。
那您和您。那您和您税务局确认一下,再处理。