你好,做到其他货币资金里面的,借其他货币资金, 贷主营业务收入 应交税费, 你背书出去借预付账款, 贷其他货币资金。
公司在11月份销售了货,然后款项走的是老板的私人账户没有走公账,上个会计没有做账开发票,昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票,请问我做账该怎么处理?借:应收帐款 贷:主营业务收入贷:应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户,再借:银行存款 贷:应收账款 可以这样做吗?
各位老师好,就是公司和供应商之间倒账呢,多收了供应商的钱,私户给退不去出,走了公司公户,钱从公司公户上退出去了,供应商开票上显示是公司购进原材料的款,实际没有收到原材料 ,怎么做账务处理,分录我写的是借原材料 ,贷应付账款,借应付,贷银行存款
请问收到客户付的纸制转账支票后又背书给供应商。后该怎么做分录,百度上都走的银行存款,实际银行账没有记录,该走什么科目
老师,请问一下关于银行汇票的分录的摘要应该怎么写?比如公户支付一笔保证金用于自开银行汇票,然后银行汇票到期付款给供应商,收到背书转让的银行汇票等。谢谢老师。
(1)中国工商银行某支行收到开户单位英才科技公司提交的转账支票和进账单,金额为5000元,该支票的签发人在中国建设银行某支行开户。银行审核无误后办理,未发生退票。编制有关银行的会计分录。(2)无锡某百货商场向开户行中国银行某支行提交银行汇票申请书,金额60000元,支付深圳中国银行支行开户单位艾特电器公司购货款,实际结算金额52000元。银行审核无误后办理,未发生退票。编制有关银行的会计分录。
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
好 的,谢谢老师,就是新公司成立买的生产设备,做涂料的,用双倍余额法计提的折旧,所得税汇算清缴,还用调表吗?
需要的 按直线折旧的
之前会计已经按双倍余额法计提折旧了,表我需要调吗?
对的是的,折旧表上需要调整。
哦,好的,谢谢。
不用客气,工作愉快。