借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 不申报个税 0社申报
老师。您好,我公司是今年成立的小规模纳税人,目前对公账号没有钱。7月开了一张票,目前也没收回应收款。,我要做办公费报销,也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金,贷记,其他应付款_老板,然后再去报销这个办公费,还有发放工资。??? 还是让老板打款进对公账户,做实收资本合适点?还是直接做现金。,老板借钱给公司做报销?。
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
您好,老师,我们公司只有法人一个人每个月报个税,现在公司账上也没钱,就一直计提工资不发放,那要怎样做分录合适呢,借:管理费用,贷:其他应付款么
老师您好,有一家劳务派遣公司,它的代发工资放在其他应付款—工资那里,现在这个余额是个负数。以前他们都没做不计提一直累积下来这个数有些大了,请问老师这个该怎么处理呢?他计提分录是这样的,借:应付;贷:主营业务收入,其他应付款
老师是这样的:计提工资我做的是 借:管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工应酬 贷:其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了,因为计提的时候没有提个税啊,现在发的时候贷方又有个税了,是不是我哪里做错了
小规模消防工程款开票开什么?税率多少?
老师,我们公司前几年企业利润都是亏损,今年4-6月有盈利,我7月季度汇算清缴有盈利系统会自动弥补之前年度的亏损吗
老师,我想问下我们是电子芯片代理公司,然后平时都是开13%的票,那我们可以开1%的市场推广票出去吗?
老师,为什么相当于销售了230000,为什是加起来
老师您好,我有个项目,总金额是296976.00元,就一开始的时候我还没有开票对方就先转进来了2000元,当时也不知道有这个项目,问领导说是工牌费, 我就计入到了营业外收入,后面这个项目真正开票296976.00元,但是收款因为之前转了2000元,所以是294976.00元,但是老师我因为没懂,当时又把营业外收入调整了下,做成了借营业外收入-其他营业外收入,借方是应收账款(红字)这样就导致我的这个科目余额表上的这个项目成了294976.00元,老师我现在想把这个2000元调整到应收账款的这个项目上,麻烦您帮我看下我这个应该怎么调整合适呢
老师,个体户还可以简易注销么?
老师,公司给员工发月饼粽子这些钱都要过应付职工薪酬科目吗
老师,新收入准则,纳税申报表中利润表的本期金额和上期金额怎样填写?
每次收到客户预付款,都计入收入,借银行存款 贷主营业务收入,不开票也不申报未开票收入增值税,结算费用后怎么处理,冲销这比分录合计数,然后借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗
老师 我想咨询您一个问题 就是申报小规模纳税人申报表 他弹出这个怎么修改呢
那应付职工薪酬不是一直都挂有数
是的是的,一直挂着贷方余额,表示你们欠的工资没有发下去。
个税申报每月正常申报,收入填0,年底发放整年的收入就填整年的么
追的是的,是这么做的。
对的是的,是这么做的。
那我个税申报长时间收入为0会不会有影响
实际情况下没有关系的,但是你们长期零申报不合理,不可能开了公司一直不营业。