你好 ; 你们之间借款为什么要走预收账款去处理。 要应该是走其他应收款和其他应付款挂科目的
老师,是这样,我们办分期,是借 应收帐款10000 贷 预收账款10000,收到平台的分期款是借 银行存款10000 贷 应收账款 10000,结转收入是借 预收账款 10000 贷 主营业务收入 9708.74 进项税 291.26;这样应收负责平台的到账情况,预收负责培训费的收入结转。两边都能结平。现在有个学员只交了一期学费980,就退学了,我们做账肯定是已经按借应收10000 贷预收10000,因为学员还款还没到账,所以也不存在借应收 980,贷银行 980,现在学员退学,我们提前垫付了980的学费,这个退款分录要冲掉前面计提的完整学费,完整分录应该怎么写啊
老师好! 公司付首期购入固定资产(首期款已打到供机公司),一部分款从平安贷款付的。 但是固定资产的发票是由平安公司开过来的。这样我的分录要怎么做?这是我按公司的付款来做的: 借:固定资产 贷:应付账款(冲之前预付的) 长期应付款(向平安贷款的部分) 但是现在收到的发票,是平安公司全额开过来的。他们把之前的首付款,转换成了押金,这样的分录,我要怎么调?
老师,你好!公司和公司之间的借款,是通过一个平台分12期还款的,贸易收款也是通过这个平台收款的,前期平台的资金都先做了预收账款,现在我想从预收账款里划点出来冲借款(其他应收款)利息部分确认收入,这样可以吗?
老师,妇幼保健院以购买医疗物资给我们打款800万,会计做的账借:银行存款,贷预收账款,我们又把800万借给国资公司借:其他应收款,贷:银行存款,现在我们出了一个委托函委托国资把钱直接还给妇幼,这样我们三家就平账了,做的会计分录是,借:预收账款,贷:其他应收款。这样可以?
老师,在平台开网店,有需要付给平台保证金,有付给平台服务费年费,还有平台回款到公司账户但还没有确认收入就是没开票出去,这样的情况,付保证金是要借其他应收款—xx平台,付年费是借预付账款—xx平台,平台回款没确认收入,贷其他应付款— xx平台,要同一个平台名称要这样分这么多科目吗?
你好老师,经营活动现金流量比率=经营活动现金净流量/流动负债 这个对吗
老师您好,公司只交社保,工资还没发,分录 计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保 缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款。第三步其他应付个人部分没有贷方,怎么平?的
老师,我问一下,17年购买的金税盘280开的专票,怎么做账呢,那会可以全额抵减增值税,怎么做账
老师好,公司25年3月份成立,资产负债表上库存125万,预付款300多万,注册资本300也交上了,其他应付款-老板余额200多万,感觉风险很大,不知道从哪里下手处理,
老师 可以把交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资的相关处置分录 找到发我不 今年有变化 我有点混,解析下
老师,农业企业收到政府粮食差价补贴可以直接冲减农业生产成本吗
老师 个体工商户 用法人给我们打钱 但是他们需要发票 发票户头开他们个体工商户的名字 没有问题吧
老师你好!税务局预警通常都是哪些情况?
老师您好,请问A企业投资B公司,那么A公司本身的利润分配部分去投资的话,公司需要先交分红税后才能投资其他企业吗
土地款返还和奖励属于政府补助嘛
借款挂的是“其他应收款,每期的还款是还到平台的,还款的金额之前挂了”预收账款“,现在想预收账款里调整出来
你好 ; 挂其他应收款 。 不是预收账款哈