你好 ; 你们之间借款为什么要走预收账款去处理。 要应该是走其他应收款和其他应付款挂科目的
老师,是这样,我们办分期,是借 应收帐款10000 贷 预收账款10000,收到平台的分期款是借 银行存款10000 贷 应收账款 10000,结转收入是借 预收账款 10000 贷 主营业务收入 9708.74 进项税 291.26;这样应收负责平台的到账情况,预收负责培训费的收入结转。两边都能结平。现在有个学员只交了一期学费980,就退学了,我们做账肯定是已经按借应收10000 贷预收10000,因为学员还款还没到账,所以也不存在借应收 980,贷银行 980,现在学员退学,我们提前垫付了980的学费,这个退款分录要冲掉前面计提的完整学费,完整分录应该怎么写啊
老师好! 公司付首期购入固定资产(首期款已打到供机公司),一部分款从平安贷款付的。 但是固定资产的发票是由平安公司开过来的。这样我的分录要怎么做?这是我按公司的付款来做的: 借:固定资产 贷:应付账款(冲之前预付的) 长期应付款(向平安贷款的部分) 但是现在收到的发票,是平安公司全额开过来的。他们把之前的首付款,转换成了押金,这样的分录,我要怎么调?
老师,你好!公司和公司之间的借款,是通过一个平台分12期还款的,贸易收款也是通过这个平台收款的,前期平台的资金都先做了预收账款,现在我想从预收账款里划点出来冲借款(其他应收款)利息部分确认收入,这样可以吗?
老师,妇幼保健院以购买医疗物资给我们打款800万,会计做的账借:银行存款,贷预收账款,我们又把800万借给国资公司借:其他应收款,贷:银行存款,现在我们出了一个委托函委托国资把钱直接还给妇幼,这样我们三家就平账了,做的会计分录是,借:预收账款,贷:其他应收款。这样可以?
老师,在平台开网店,有需要付给平台保证金,有付给平台服务费年费,还有平台回款到公司账户但还没有确认收入就是没开票出去,这样的情况,付保证金是要借其他应收款—xx平台,付年费是借预付账款—xx平台,平台回款没确认收入,贷其他应付款— xx平台,要同一个平台名称要这样分这么多科目吗?
老师你好,开五个网店需要在会计软件建五个账套吗?合并建一个可以吗?
老师说这道题为什么要减去筹资费用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果这家公司发生收入10000,应该怎么做分录呢
请教,公司申请高新,要求把2024年汇算清缴从业人数改一下,还有研究费用也要修改,不是很明白的是,这个重新申报,还是P图就可以,会要求对比吗?谢谢
电费是本企业代付了的,现在要收回,对方公司要求开发票,可以开吗?
公司购买车,租赁物账面价值是1098000元,(金额971681.42,进项税126318.58)租赁成本549000,租金总额622071元,每期租金17279.75元合计36期,请问这种情况下应该怎么做账呢?发票开进来后进入固定资产和往来款
请问老师,筹建厂房期间的转账手续费应记财务费用还是开办费还是在建工程?还有筹建期间1年的土地租金应记在建工程还是预付账款?谢谢老师
老师,你好,如果24年12月出完报表,没有反结账,那年报的资产负债表与25年1月份申报的资产负债表一样,如果有反结账,就填更新后的资产负债表对吗
老师,我们是家具制造业,给别的公司代加工家具,收取代加工人工费,请问这笔收入月末结转成本时怎么做账呢?
利润表和资产负债表之间有什么关系吗?编制财务报表需要注意什么
借款挂的是“其他应收款,每期的还款是还到平台的,还款的金额之前挂了”预收账款“,现在想预收账款里调整出来
你好 ; 挂其他应收款 。 不是预收账款哈