你好 对 分录 是正确的

请问老师,我公司支付给员工的工伤款5万,借:其他应收款 贷:银行存款。现金流计入“支付给员工以及为职工支付的现金”么? 员工实际发生了4.5万,给公司退5000元的时候。借:银行存款 贷:其他应收款。现金流计入哪?收到的其他?还是冲“支付给职工以及为职工支付的现金”
老师,你好。老板私人借支给员工,员工又经过公账把钱还到公司,原来不知道,我以为是公司找员工借支,就记借:银行存款,贷:其他应付款一××。那现在我咋办?
老师我公司业务人员将职工捐款转到了公司账户,现在我将收到款的转给慈善机构,那么收到款借银行存款贷其他往来然后支付借其他往来贷银行存款吗
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
我是说公司没有找员工借款,是老板私人借款给员工,而员工还款应直接还给老板才对,但现在员工把钱转给了公司,我咋记账?
你好 借:银行存款,贷:其他应付款一×× 再还给老板就行了 写一个委托付款的证明
委托付款证明谁写?
员工写委托付款的证明 给企业
老师,有模板吗?
没有按实际情况写不行
委托付款写好后,付在凭证后面,那分录有该咋写?
付款是,借其他应付款 贷银行存款
老师,请问借其他应付款后面二级科目是写员工的名字,还是老扳的名字。
您好 写员工名,员工收付款
老师,没明白,请详解
。其他应付款的明细是员工名称。
之前收到员工是借:银行存款,贷:其他应付款_员工,现在员工写了委托付款,借:其他应付款_员工,贷:银行存款,这样其他应付款_员工是做平了。但是他就没有还款给老板了
对的 就是这样处理的 , 你单位收到钱后转给老板 附上委托付款的证明
那钱转给老板,分录又咋记呢
借:其他应付款_员工,贷:银行存款, 符上银行回单和代付款证明就可以了
老师,我能不能用库存现金支付
1000元以下的可以的 可以现金支付的