你好,先计提 借管理费用 -福利 费 贷应付职工薪酬-福利 费 发放进 借 应付职工新酬 贷 库存商品
老师,请问一下,公司过节买的礼品发给员工,从购买到发放的分录怎么做呢,收到专票
年会上买的礼品送员工或者是给员工抽奖谁抽到就是谁的 这个我入什么科目
总公司购买的年会礼品,发票抬头也是总公司,但是部分被分公司员工取得,这个账应该怎么做呢?
月子中心购买员工陪护用的床上用品计入什么会计科目,完整的
年会公司购买礼品给员工计入什么科目?分录怎么做才是完整的呢
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
老师,给同一个公司去年5月至今年8月的开出去的设备维护保养修理发票,税率合同约定13%,开成6%,今年能全部冲红重新开吗?还是要去税务大厅改去年5月至今天的所有申报表,按13%申报
我公司为一家税务师事务所 每月房租2万元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我们房租费1万元 我们公司怎么开票给甲公司让他们支付房租 开票内容是什么
个体工商户怎么报工资?工资也不能取到发票
报销车的加油费给有限额
本月收到下月的货款,按照权责发生制,不计入当期费用,那么做账应该怎么做,做成什么呢
零基础从现在开始学会计,迫于年龄和就业压力,想备考26年的初级,中级和注会会计和经济法两门,每天学9小时,来得及么?还有11个月就要考试了,这个计划可行么?
老师,今天税务局打电话说我们23年违规成本199万,我们23年成本总共才260万,我该怎么自查,我们的成本很单一,主要就是车辆维修费,车辆加油,工资,其他的就少了
你好,老师。我想问一下,公司分立后续存公司的账务交接问题。就是把一个公司分成了两个公司。然后我们收购了其中的一个续存公司。现在这个续存公司里没有债权债务的问题。需要交接哪些账本儿?
哪来的库存商品呀
月末需要做什么吗
如果你买的东西是需要入库的,外购的商品不视同销售,确认时直接出库,按理应该是这么做的 1.借 库品商品或者周转材料科目(这个科目可用于办公用品,不是什么原材料) 贷 银行存款 2.计提福利 借 管理费用福利 应付职工薪酬-福利 费 确认时 借 应付职工新酬 贷 库存商品 月末这么做可以了,计提和确认即可。
谢谢,我们没计入库存商品,直接发完
如果你不入库,就借 管理费用-福利 费 贷应付职工新酬, 同时再借应付职工薪酬 贷 银行存款
建议购买商品是需要做商品出入库的管控的。建议采取第一种老师的做法
支付去年的叫人帮忙折活动需要的纸盒费用,去年没记账的,今年付款,要怎么做呢
那就今年 做账进入今年成本也可以的,但在年终汇算清缴时,不能入今年 的成本,要从成本中减掉调增缴纳企业所得税
我在做管理账,给老板看的
就做今年成本就可以,老板要算就算,不算就T出来就得了嘛