你好,先计提 借管理费用 -福利 费 贷应付职工薪酬-福利 费 发放进 借 应付职工新酬 贷 库存商品

年会上买的礼品送员工或者是给员工抽奖谁抽到就是谁的 这个我入什么科目
总公司购买的年会礼品,发票抬头也是总公司,但是部分被分公司员工取得,这个账应该怎么做呢?
月子中心购买员工陪护用的床上用品计入什么会计科目,完整的
年会公司购买礼品给员工计入什么科目?分录怎么做才是完整的呢
购买物品赠送给员工的会计分录怎么做呢
老师你好,这个机械租赁的,也是开生产生活服务嘛
水费专票是多少个点呢
更正去年的个税申报表,减了一个人,账务需要怎么处理
不是呀 是我现在购买了一台研发部需要的仪器 5500元 我们款已经付了5500 已经入库了 有入库单 研发部已经领出去了 现在是发票没到 我想知道这一整套的分录该怎么做
员工个人能借钱给公司么
老师,您好! 请问下贸易公司和培训公司,这两种类型公司能不能与某某项目管理有限公司签合同,并收对方发票呢
请问:公司员工加班工作餐费,外出吃饭,有饭店发票回来,如何入账,各级明细科目?
老师,用我自己的京东账号买东西,公司账户付款,开公司抬头的发票可以吗
老师好,请教一下,你知道个税系统里年平均工资是怎么来的呢,我要用来算社保基数,但是我自己按每月报税算,和税局给的数有差异,而且比较大,这里面有什么逻辑吗
我给一家公司报工商年报这家公司截至到去年3月在发工资,但是后面就没有员工了,那我工商年报申报几个人
哪来的库存商品呀
月末需要做什么吗
如果你买的东西是需要入库的,外购的商品不视同销售,确认时直接出库,按理应该是这么做的 1.借 库品商品或者周转材料科目(这个科目可用于办公用品,不是什么原材料) 贷 银行存款 2.计提福利 借 管理费用福利 应付职工薪酬-福利 费 确认时 借 应付职工新酬 贷 库存商品 月末这么做可以了,计提和确认即可。
谢谢,我们没计入库存商品,直接发完
如果你不入库,就借 管理费用-福利 费 贷应付职工新酬, 同时再借应付职工薪酬 贷 银行存款
建议购买商品是需要做商品出入库的管控的。建议采取第一种老师的做法
支付去年的叫人帮忙折活动需要的纸盒费用,去年没记账的,今年付款,要怎么做呢
那就今年 做账进入今年成本也可以的,但在年终汇算清缴时,不能入今年 的成本,要从成本中减掉调增缴纳企业所得税
我在做管理账,给老板看的
就做今年成本就可以,老板要算就算,不算就T出来就得了嘛