同学你好 直接在这个月申报就行

老师,餐饮小店,2021年4月开业的,房租和采购食材饮料,没有报印花税,现在怎么操作,是当时发生当时报吗
老师,餐饮小店,2021年4月开业的,房租和采购食材饮料,没有报印花税,现在怎么操作,是当时发生当时报吗
老师,公司收到朋友不用的餐饮设备支付第三方发生的运费1350元。当时不确定是向外出租还是买给联营企业,因此做为存货账面1350元。当时没有做为固定资产,想着是和后期购入的新设备一起做固定资产折旧。 现在设备贬值了,对方个人给报销了运费。 请问这1350元怎么处理?用按出售旧设备交税吗? 我的账务处理对吗?
老师,我把一些餐饮费用都算成员工福利费,然后支出是欠我法人的钱,然后一月份转了几万块钱给法人账户,这个转给法人账户的钱要怎么写呀?房租补贴所需资料 1.营业执照复印件 2.法定代表人身份证明复印件(盖公章)。 3.企业上一年度(2022年)会计报表的年度审计报告复印件 4.税务部门提供的企业近三年度纳税证明(盖公章)。 5.房屋租赁合同复印件。 6.房租缴纳费用记账凭证、发票的发票联、银行转账回单老师,我们公司在申请租金补贴,请问第三条和第四条的审计报告和完税证明需要怎么操作?
老师您好,我是小规模纳税人,现在在报第四季度的税,但是现在报不过去,之前6月份发生的一笔业务没有开票,当时税已经报过了,但是在12月份人家要求开6月份的那个票,我把票在12月份开过去了,但是现在报不了税,怎么操作呢
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?
我们是广西的公司,开建筑服务发票,我们在湖南益阳 桃江一个项目。湖南益阳 赫山有个项目。广西贵港有个项目。是这个三个项目都需要申报个税的吗。还是什么情况下才用申报个税哦?现在是湖南桃江县的税管员让你们申报个税。
老师,我们是游艇出口企业,想咨询一下两个问题:1、关于游艇的一些配件款,出口的能办理退税吗?如果退税要哪些资料?我看到前任会计有些配件是做免税,进项转出,那这些配件款怎么判断免税还是0税率?0税率的是不是都可以办理退税?2、我是新手,目前觉得整理出口退税的单据花很长时间,没有思路,老师有没有好的建议,提高整理单据的效率,就是说整理这些单据在实操中是怎么和顺序来做?谢谢!
老师是这样的,现在呢?我们审计要求我们整理研发费用的资料,但是我当下有一笔凭证呢,它是购入的一些材料,采购它已经有清单了,销售清单我在后面还要附上这个入库单吗?
老师想问下,如果张三是2026.6月才是香港永居,注销了内地身份,那再2026.6月之前成立注册的公司,需要改变性质为外商投资企业码,还是说2026.6月以后的新设立的企业才是外商投资企业
工商年报中的自动带出来的纳税金额为什么与实际税局开局的完税证明金额不相等,如果不改自动带出来的数据,会有什么风险嘛
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
2022年的呢,是每个月申报,还是
这个看你们采集的印花税了 上面是季报还是月报
我们小餐厅没有印花税
账本和实收资本都要交印花税的
账本不是免了吗
免了也得申报 选择优惠文件号
餐饮业,采购食材,收入都需要交印花税
餐饮服务的是不用交印花税的
我们就是餐饮店,那个需要交印花税啊
开的发票不是餐饮服务吗 餐饮服务不用交印花税 购销的需要交
啥叫购销啊
即使购入原材料销售产成品之类的
我就是餐饮,举个例子
餐饮服务是不交印花税的 贸易的才交
我不用交印花税了是吗
嗯 这个餐饮服务是不交的
店铺付的房租用交印花税吗
房租需要交的 千分之一