您好 跟开具发票一样的写收入暂估入账分录 然后对应收入分录红冲 暂估收入只是附件少一张销项发票而已

收入暂估和冲收入暂估凭证怎样做
上个月暂估收入先交了增值税,这个月红冲上月暂估的那笔凭证,再按实际收入确认缴纳增值税,然后又暂估收入,请问增值税申报表附表一怎么填?
每月暂估材料入库,等发票到后再冲暂估,如此会产生很多笔冲暂估入库凭证,有税务风险吗?
老师,暂估入库写个入库单做原始凭证是吗?要是冲减暂估入库拿什么做原始凭证?
什么是暂估收入? 做账怎么暂估收入?
员工离职 我们一个月底薪1300加200全勤1500 上6休1 员工上了19天班包含休假 该怎么算工资,我这样算的对不对呀?1300÷26×19=950对吗?
房产税和土地使用税的季度申报计算公式是什么样子的? 1月我们经理让开了3%的房租发票给客户(按照3%税率申报的话不含税价款是242172.27元),2月申报1月的时候税务局又要我们按照5%来申报房租发票(按5%申报不含税价款是237559.47),我们1月开了1张3%但是未开票收入里面申报了价税合计相同金额的5%的房租,3月我们开了1张5%税率的房租发票不含税价款是9万,那么4月大征期申报房产税计税基数依据是多少?土地使用税计税依据是多少?
老师,您好,有的采购走不了对公,这种要怎么用公司的钱买,是直接给法人,是直接备注采购款吗?然后发票开进来,用法人付款,那是相当于报销单是吗
预付账款贷方是不是应付账款的意思?
老师就是我们公司名下有一辆车,但是之前是手工账没有入到固定资产名下去,现在把他卖了,卖了16800,这个怎么做账
请问公司已经变更法人和股权,上面实收资本是前法人,现在公司已经减资了,这个账怎么做。之前变更法人的时候是0元转让
在平时账务处理时,借应交税费—应交增值税—待认证进项税额,比如我在4月申报增值税时,3月还没做完账,对于增值税来说需要怎么账务处理、还有附加税、需要计提吗?相关税种印花税买卖合同、租赁合同的账务处理是什么?
老师好,印花税是季报的吗
老师,低于5000元的二手汽车要入固定资产计提折旧不?
各位老师,请问下我们的内账 的记账凭证账本一个月是12-15本,一年下来就是大约180本,从成立2018年开始到现在,都快没有地方放了,目前老板说可以保留最近3年的账本,其余都销毁,各位老师有什么好建议吗?我个人不建议销毁, 如果销毁做个同意书让他们签字确认,是这样做吗?回答过我的老师请不要再回复,谢谢