不可以的,检测服务的税率就是6%。

老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师,我公司主营医疗机械设备销售,一般纳税人现在和医院签了一个合同有设备费用,有防护设施费用,合同里写着:合同总价包含人工费,材料费,运输费等其他所有费用。那我们再给医院开发票时按合同总价税率为13%去开是吗?
老师,我司是贸易有限公司。销售货物要开13%税率的发票(附带货物购销合同,送货单)。另外,工人工资,那对应部分的安装服务或工程服务发票,开具9%税率的发票(附带安装合同,不用送货单)。所以13%货物和9%服务发票要分开开具。所以是有2份合同:货物购销合同和安装合同。 有的老师这么说,要2份合同,但我认为这是一个工程来的,那合同就只要一份吧,我13%发票和9%发票分开开具就好,合同不用弄销售货物合同和安装合同两份,就一份销售合同,合同内容里面写有包安装就好。 那是同一批货物的销售和服务,可以开成两种税率吗?
老师,我们有个销售合同,里面有20项都是货品买卖,税率是13%,有一项是检测费用,费用类国家定的税率是6%,我能改调成13%吗,因为签合同时,用户写了开13%的增值税发票
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
我们21年做了研发支出资本化-20万元,25年发现这个项目失败了,还可以直接坐到当期的费用里面吗,但是不计入研究费用。所得税是不是也得调整。
老师,您好!我想问一下25年11月份开具的行程为24年1-5月的飞机票的发票,25年还能作为费用入账吗
老师购买商标的合同需要交印花税吗?按哪个类目申报?
请问,房开公司支付国有土地使用权出让金,分录
N+1该怎么赔偿员工工资
开了增值税发票,隔月又作废了,税款已缴,没有退回税款,再开的发票可以抵扣进行税吗?
老师,您好,企业收到的稳岗返还一般纳税人是按6%交税吗
报销宿舍安装水管插管灯260元、流水线维修漏电80元,老化测试电源安装总电线400元,请问这些分别是进入什么科目及二级明细科目呢
老师,您好,我们公司漏交增值税请问在哪里交,还有那个滞纳金,另外咋看是不是关联了三方
26年5月31日前取得成本费用发票,可以抵扣25年企业所得税吗?具体政策或法规是什么?
合同里面写错了,你可以修改,但是开发票的时候你按照正确的。
老师,那我们采购合同里面检测费用没有单例出来,是包含在设备中的,但销售合同里的检测费用是单列出来,这样开了检测费用票,会不会造成,只有销项,没有进项
你和实际业务没有关系的。