你好同学,1、公司购卡时的会计分录 借:预付账款——预付卡 300元 贷:银行存款 300元 2、公司持卡作为福利发放给本单位员工,属于职工福利费。 借:应付职工薪酬-职工福利费 300元 贷:预付账款——预付卡 300元 3、月底分配福利费 借:管理费用-职工福利费 300元 贷:应付职工薪酬-福利费 300元 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
#提问,老师像过节给员工每人300元的福利费,这个做的福利费发放表上需要员工签字吗?是银行公户直接转的。
公司发放300元银转给职工过年福利,怎么做账
年末公司发放年货礼盒给职工,会计分录:借:管理费用—职工福利费 贷:银行存款;不通过应付职工薪酬—应付福利费科目可以吗?
2019年年末,A公司为了鼓励职工工作,将自产的产品发放给职工作为福利,该批产品的公允价值为300万元,成本为200万元,截至2×18年末拟发放给职工的产品已经单独存放,但尚未交付给职工,分录怎么写
公司给员工发300元的过节费,工资5000元,个人社保350元,个税150元,申报工资的时候按5000+300=5300元申报的,发福利的时做账 借:管理费用福利费300 贷:应付职工薪酬—福利费300 借:应付职工薪酬—福利费300 贷:银行存款300 工资这里计提个发放的账务处理怎么做
没有购卡,直接转账到个人工资卡
你好,借管理费用 贷应付职工薪酬 福利费 借应付职工薪酬 福利费 贷库存现金 注意:需要在个税综合工资金额系统申报的
我们用银行存款,没有用库存现金,也是没有影响吧,还有本月已经申报,但是忘记在个税申报,可以在3月的个税综合工资上补报吗
那就换成银行存款。可以在下个月补缴个税的,希望帮到您,建议重新发起问题,避免占用其他同学的问题,谢谢!