你好,这个属于你单位的职工吗?如果是的话,做到工程施工福利费。

你好老师 请问一下 我们公司员工受伤了 再家休息的 然后呢我们公司也给他发工资了 现在他的赔偿到了 这个钱就不准备给他了 4000多块钱 请问收到这个钱怎么做账了
老师,我们建筑公司有个项目,项目上有个员工受伤,我们赔钱给他,这笔钱怎么做账呢
老师,我们有个员工在单位受伤,跟他签了协议需赔偿1万元,这笔钱正常入账该计哪个科目
老师,按项目购买的工伤保险,这些人是劳务公司的人,出现事故,报了工伤保险,人事局赔付了,赔付到我们建筑公司,这笔钱要怎么转出去给这个人呢
老师,我们是建筑企业,收到了农民工的赔偿款,因为有个工人受伤了,我们收到这笔款怎么做账?我们还要把这笔款付给这个工人
老师,我司委托A建楼后,去年6月A把楼建好移交给我司,当月我司确认固定资产,次月把楼出租了,今年A办理了房产过户,过户给我司,我司缴了契税,契税计入固定资产原值,契税的折旧是从今年开始,还是从去年7月开始折旧?
老师,一般在做贷款时,资产负债表与利润表之间的勾稽比例是多少?有一个流程吗?
建筑工程会计分录怎么样做
老师好,公司本月销售收入260万左右,销项税33万,但是有些供应商说票要下个月才能开,所以导致我们本月可勾选的进项税17万左右,那这样就要交16万左右的税,那关键是票没开过来,还要交这么多税,那怎么办,怎么处理会合理?
高新技术企业算所得税时是直接按利润总额✘15%算吗? 还是怎样?是不是做纳税调整后再算按15%算所得税 (怎么调减呢?) 2、那公益性捐赠的基数是按没调整前的利润总额为基数算限额呢?还是以调整后的算限额
建筑工程成本核算是怎么样的
超市什么时候用进价金额法,什么时候用售价金额法核算?
当月确认成本,下月取得发票,是把票放下月红冲还是放当月账里。
老师早,请教一个问题 建筑公司,今年25年一季度暂估了500万的成本,原因是根据全责发生制,24年付出去的钱他成本票还没回来,按照规定来说,这个票应该在25年5月31号所得税汇算清缴前拿到,然后再将暂估成本红冲,转而在做一笔“借:以前年度损益调整,贷:应付账款”,然后汇算清缴调减应纳税所得额,但是我看了24年审计报告并没有这么操作,因为24年我们有研发费用加计扣除,本身1月申报24年四季度的所得税报表就不用缴税。我现在想问:现在25年的暂估,没有5.31前红冲,而是后面来票之后,比如6月冲一点,10月冲一点,这样方法可行吗?
小规模物业公司提供公共场地给第三方放充电桩和快递柜取得收入应该开什么税目的发票
不是单位职工,只是临时干活的呢
那你们给他申报个税没有?
没有喔,没有做几天就受伤了
以后也不给他三包吗?如果是的话,借营业外支出,贷银行存款。