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老师,您好: 我想咨询下,我们公司提前收到费用发票,已经认证了,但是实际费用是会按我们实际使用的服务减少的,那我们要怎么挂账,在实际发生的时候怎么体现

2022-03-10 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-10 10:11

你好,你需要给对方开红字信息表吗?

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快账用户2440 追问 2022-03-10 10:11

不开的,等于是预付的服务费,怎么处理

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齐红老师 解答 2022-03-10 10:12

Na那你差额可以放到营业外收入。

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快账用户2440 追问 2022-03-10 10:13

老师,你看下,我们是预付服务费,不是营业外收入什么的。预付的服务费会在后续期间消耗掉的

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齐红老师 解答 2022-03-10 10:14

借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款、 营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-03-10 10:14

如果是提前支付的,现在还没有发生借预付账款 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 预付账款。

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