你可以在2023年的时候计提,等到2024年再支付就可以
收到供应商2024年年度完成指标奖励,且供应商开具了我方已经销售出去的产品红字负数发票,怎么入账
固定资产到了 付了预付款 已安装 还没付尾款 发票没开具是否要入账
你好我们有两个公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司开了成本票出去,这种怎么做账呢,票怎么办
老师,自然人电子税务局里的累计收入怎么导出来
公司更改名称影响发票抵扣吗
@董孝彬老师,感谢回复。
老师,您好,我有个培训机构,以前是个体户,从2023年开始教育局要求我们把营业执照改为有限公司了,但是财务这块一直没有做,网上报税一直是零报,我现在想把账去做起来,但是我们这个属于小机构,就几个老师,老板也只有一个,这样的财务这块的账要怎么做呢?
去年6月买的399实操课,只可以免费一年吗?那送的校长vip,可以永久免费吗
老师,您好!我们私企是汽车行业,租赁了15年的大楼准备改造装修为汽车城,装修期为半年。我是商业会计,老板要招聘一位建筑会计来做改造工程的账 ,我不知道我们两人怎么去做一套财务账?
第3问中 答案里画红线的地方 这个代表的是什么 不应该+250的折旧抵税吗
是2024年支付的,那费用算几次,不就是实际有2022年已经发放的一笔,还有计提的一笔吗?
2022年的,在2023年里面申报,2023年年终奖在2024年申报
那2023年计提的年终奖等于没有用了
有有用啊,你的费用计提在2023年的里面
对呀,那不就是我计提的费用当年也可以减少是吗?工资薪金,不就是有两笔费用
对呀,没错,就是这个意思
就是2023年实际发放的2022年中奖和2023年计提2023年年终奖费用在2023年汇算时候都可以扣除 是吗?
是的,没错,就是这个意思