您好同学,很开心为您服务,您的发票是什么内容呢,

老师你好,应付账款收到发票后分录怎么做,之前预付的货款我用的应付账款科目
老师你好,你帮我看看这分录对吗? 之前是预付账款,这才收到发票。
老师你帮我看看这个分录可以在一张凭证上编不 入库和付款同时进行 发票下个月才能开过来
老师,我写下来就感觉思路清晰点,因为我之前累计折旧没有写数字,所以看不出来,老师你的分录才对,我确实没有看到差额多少做进费用,分录不平。老师你这样有个过度科目,差额这样就看出来了,老师再帮忙看下,是用老师这边这个对吗?
老师,你帮我看哈这两笔分录,我今天才收到发票,帐是之前的会计做的,我要怎么调整
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
23年贷款买首套房,一百平交2万 税能退税吗
您好老师,个体户是小微企业,没有开专票也没有收专票,没有抵扣。收到顾客现金收款1000元,借:现金1000,贷:主营业务收入 990.1 还贷应交税费-应交增值税 9.9,那后面应交税费-应交增值税怎么处理,结转到那个科目,或者是往后面怎么做,麻烦老师了
老师,本月的成本入账了,但是进项等下个月在抵扣,分录怎么写啊
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,如何调整2025年资产负债表期末数?手动改金额吗?
公司出售二手车,没有损益,那就会导致增值税销售额和利润表的营业收入不一致,平价出售,所以没有营业外收入,但有开票,所以增值税销售额和利润表不一致,怎么处理
老师更换护栏开票,对方开不了工程票还能怎么开
发现去年有一笔报销金额500元多报了,但是计入了费用下,现在应该怎么操作?
印花税的问题:问题1:请问比如销售合同框架,只是列明了货物的各个单价,然后按需采购,这种怎么交印花税? 问题2:比如租赁合同,按期收租金,是按照租赁合同总的预测租金收入交印花税? 问题3:比如技术合同,按需出具检测报告,是按照每月实际的检测收入缴纳印花税?
有人挂靠公司交社保,只交半年,比如现在补交1-2月的社保,1-2月社保共计9000元,那么如何申报工资表?
发票内容是门
这个门如果是你们的库存商品的话,你应该借库存商品,贷预付账款。
我不是很懂,就不想把科目做得太细了,老师这样能行吗?因为我们也是买来就买了的,是工地上用
嗯,可以的,借主营业务成本,贷预付账款,也是可以的。
谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星好评
老师我还问个问题。 去年是亏损,今年的利润表没有加上去年的亏损,这个需要怎么弄?我用的是金蝶软件。
嗯,你好,利润表里正常是不体现去年的亏损的,他只是说当你汇算清缴的时候,电子税务局里会自动识别到你以前的亏损。
公司是去年成立的,那意思我要报了汇算清缴,1季度企业所得税季报时才可以用去年的亏损吗?
嗯,你公司去年成立的,那您今年汇算清缴的时候,嗯,你即便是亏损的,您就不用交所得税了,等到明年的汇算清缴的时候,您就可以用今年的亏损了。
那4月份报1季度的企业所得税不用管这个数据吗?
只报当季度的收入成本?我还以为之前的4季度的亏损,1季度也可以用。
嗯,你四月份报第一季度的所得税的时候呀,你得分两种情况,第一种是你汇算清缴了,然后如果你第一季度的利润是个正数,然后去年的亏损会体现出来,如果说你没有汇算清缴,嗯,但是你第一季度的利润是个正数,但是亏损那里是不会出数的。
那得先汇算清缴才行
对,最好先汇算清缴。