同学你好 借:银行存款 销售费用--基础服务费 贷:预收账款 --深圳市一达通 然后开具出口发票的时候:借:应收账款----XXX客户 贷:主营业务收入--出口收入 然后在做一笔:借预收账款--深圳市一达通 贷:应收账款---XXX客户
请问老师,找一达通出口退税的账务处理分录,我开票给一达通的分录和收到一达通货款和退税的分录。谢谢!
一达通代理出口要开两张发票,以0%折算人民币那个作为13%增值税专票开给一达通的不含税价去开票,然后0%抬头客户,13%增专票抬头是一达通吗? 做账以13%增专票做 借:应收账款-一达通 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 然后收到一达通退税款我是 借:银行存款 贷:其他应收款-应收出口退税款(代办退税) 然后那张13%增专票备注是“代办退税专用”是吗
老师,我们公司通过一达通出口退税,然后每个月开票给一达通,然后再从一达通账户体现到公账,请问整个流程怎么做分录呀
我公司通过一达通代办出口退税,先收到货款113,然后开票给一达通113,然后一达通代办退税,然后把退税款13扣手续费1,打给我们12,怎么账务处理?
老师您好,我们是小规模企业。现在有批货出口,通过一达通代理报关出口,具体流程是,客户美元汇到一达通,我们委托一达通代理出口,我们自行报关。我 最后直接从一达通提现出来。由于我们小规模是免税。账务处理的话。是不是直接每次提现出来做分录: 借:银行存款 贷:其他应收款-一达通 这样就可以了?
主要是税怎么处理呀
这个收到退税就可以了
税务怎么做账务
税怎么做分录,开票的时候不要做销项吗
这个不用做销项的