是这样的,产生这笔应收款,原本就作如下分录 借:应收账款 45000 贷:主营业务收入%2B应交税费 45000 那么,您说已经没有了,那是结转到哪儿呢?

老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现在发现了想调整 该怎么写分录呢
老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
老师,因为我做的内账,比如张三投资款,我有收款收据,我这边记账了。但是现在要和外账人员平账,现在查看这笔钱没有银行信息,我该怎么办
刚接手一家公司,查了账上有些应收之前实际现金已经收到,但没有做账一直挂在应收借方,还有有些应收重复收款了(有做了现金收款,又做了银行收款)挂在应收贷方,现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账,差额用现金来补充,我能这样操作吗?
之前为了跟银行流水来平帐,我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款,然后呢,现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱,那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000,那不就是银行存款借方负数吗,然后我再把这5000块钱给做进去,那实际上,其实我的银行存款这样子是没有动的,是不是?但是我的账面上现在就差这5000块钱,怎么回事
老师,您好,拆除属于装修的一部分吗
老师你好,5.27日付款,5.28日收到设备,发票是6.2日开的,请问我按5.28日收到设备做账还是按6.2日开票日做账比较好呢
请问,新的增值法与旧的增值法暂行条例有什么改变?
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么判断到底需不需要预缴?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。当时改的是发货日期。把4月超出的那几天的发货日期改在了5月。4月份的在4月就已经开票结算了的。由于5月份我们蔬菜没有配送。学校要把4月份超出部分的在5月跟我们结算。库存又是在4月的,当时只是改了发货日期
老师你好!社保缴费基数不能按最低1850缴!需按平均工资缴纳!整改时间2026年1月开始!麻烦更正一下申报!基数按平均工资4000元补申报!但是现在是6月了哦,可以更正申报吗?可以从1月调吗?
老师,我们主要集中生产在5.6月,7月及7月以后没生产,但是产生的制造工资,折旧,厂房租金,是归集到后面少量生产产品的成本,还是可以归集到前期大量生产的产品中呢
要注销,资产负债表上还有固定资产,怎么办
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么知道到底需不需要预缴?
营业外支出3元,税滞纳金2元,社保费滞纳金1元,年度所得税调整,是填2元,还是3元