你好,按他给你的进项来算。也就是抵扣之后的。

就是第三方公司把货卖出去后,对方把货款打给我公司,我公司再把货款转给第三方,货款是按进项票额支付的,中间的利润我是按发票算呢,还是按付给第三方货款后的差价算呢
就是抹账经过本公司走一下账,进项开进来多少,我公司按进项票上的数额打到对方公司,但是他销售后中间有这个差价,算他的利润和所交增值税,我是按进项票算,还是按打给他款后剩余的差价算呢?
老师,我们出售一台设备给丙公司,假设设备应销售200万,但是我们中间有个服务商乙公司,他们和丙公司对接和在中间提供服务,他们和丙公司谈的最终成交价是300万,其中100万差价我们要付给乙公司,乙公司给我们开具6%增值税专用发票(开票明细:服务费) 那请问老师:1、我们给乙公司的100万怎么做账? 2、这100万能和机器进项一起算这个项目的成本么?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
实交资本的时候,交印花税税目选营业账簿吗?
请教老师:有一个铝合金门窗销售的项目,原已开票含税总额为2014967.55元,因长期拒付导致进行法院诉讼,现调解书已下达,裁定最终结算价按1924294.01元,款项差额87449.59元是否确认损失,账务处理怎么弄,是否要价税分离?请帮忙写下分录,谢谢!纳税申报时也是按除税的损失申报,对吧,谢谢!
公司没运营 没收入, 怎么申报, 计提社保 工资 折旧这些 要做账吗? 工资也没发,个税申报时0申报,社保需要填吗? 社保扣缴端每月又要申报,欠缴
开了一张发票,月底红冲,需要做账吗?
零申报合伙企业经营所得A表报表如何申报?为啥税务系统报不了?是在自然人电子税务局申报么?
GS系统如何学习记账,做账,有没有老师可以手把手教学,有小费
劳务费必须备注工程名称、工程地点吗
请问老师:其他应付款下挂着向A、B两个人的借款,A、B都是股东,除了还款,还有没有其他方式将A的余额挂到B上
普通货物运输企业,2018年小规模纳税人,购车头和车挂(货运商品车运输),未做折旧 2021年转为一般纳税人,小企业会计准则,上月底卖出过户(车头车挂) 请帮我做一份全流程做账分录
老师在吗 老师我一个小规模单位只有存款利息一笔业务,这个季报需要申报那几个报表,是亏顺企业