你好,红冲发票是比较简单的,因为你冲完这个发票,这个业务就算彻底结束了。
你好老师,我想问一下我们是外贸企业收到红冲发票怎么做账务处理,同时抵扣帘怎么处理?10月入账,11月退税没有信息,12月开红冲发票,1月收到红冲发票,和重开的发票。
老师你好,应收账款是100,提8的坏账,坏账己确认但又收回 ,这时银行多8应收还是92,8的坏账收回之后和信用损失冲掉,老师我不理解的是坏账没收回时应收的账面价值是92,但是坏账收回了,账面价值怎么还是92呢
老师你好,跨月的发票回款和发票金额小数点不一致需要冲红重新开发票吗,还是做坏账应收款处理?
你好老师,重新收回已转销的坏账分录是:借:应收账款,贷:坏账准备。理解不了为什么是这样,冲回了,计提的坏账还在呢
老师,我想问下,太久的账收不回,是做坏账处理呢?还是红冲发票好呢
老师,这个税后付现成本是怎么计算的
跨省报个税可以在同一个自然人扣缴端吗?还是需要下载多一个自然人扣缴端
老师,购进商品已付款未收到发票,做账:借:库存商品 贷:银行存款 月底结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票时怎么做账?
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,公司里有个工人已满60周岁,他的工资加餐补4800是以现金的形式发放的,怎么才能做到成本里,可以给他上工伤保险吗
企业借入一般借款。合同年利率和实际年利率应该用哪个?
政府财政拨款是记什么科目
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是贷企业所得税费用,借其他流动资产,现在6月收到退税,我是借银行存款贷应交企业所得税,然后借企业所得税,贷其他流动资产吗?
请问下老师,像那种进货以后马上卖的,结转成本的时候,可以直接,借:主营业务成本,应交税费——进项税额,贷:应付账款吗?还是必须要库存商品过渡
个体户查账征收,注销会查账吗
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,5月29号收到一张进账票是13167.22,款已付,5月没有销项票,5月做记账凭证是借:预付账款,贷银行存款等6月或者7月冲减,还是借:库存商品,应交税费,贷:应付账款