同学,你好 借:管理费用-补贴 贷:银行存款
你好老师请问,上月收到疫情期间人社局补贴 公司计入了营业外收入,然后这个月又转付出去给员工,该怎么做账?计入什么科目?
老师 我现在相当纠结 这个税怎么操作 两个公司一个法人 法人在a领工资 不在b领工资 现在b无员工 只有法人 工资是0 现在b公司名义给法人租房 按理要并入工资交个税 个税怎么申报?今年没报过这个租房个税 要做补申报?根据付款时间在次月补申报吗?可以按照工资名义申报个税吗?
老师您好:我公司和b公司签的技术服务合同 我公司员工到b公司做技术指导 然后对方支付给我们服务费,我公司收到后 再全额发给员工 这个怎么做账呢老师 是计入出差补贴还是工资呢
领导突然告诉给员工补二个月房租补贴,从银行支付,这个怎么入账
每月给部分员工房租补贴200,计入工资申报个税了,分录怎么做?收到房租发票:借:应付职工薪酬贷:应付账款,借:管理费用,贷:应付职工薪酬。那我发放工资分录是?房租补贴200是不计入应付工资?这样跟申报表申报金额不是有差额吗
请问法人实缴70万,收入100万,再返给法人70万,要交什么税
老师,产成品成本,人工和制造费用怎么分配?
我们公司主营业务收入是销售商品,服务费收入怎么做账呢?
老师,我第二季度的企业所得税报表的成本和期间费用有错误,如果更改成本会有预警吗?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
老师,股东权益,净资产,是报表的哪个数据
通行费的发票,可抵扣几个点,高铁票可抵扣几个点,滴滴打车的呢,
这个没有发票,回头是不是一做纳税调整
同学,你好 这个不需要纳税调整,和工资一样,需要缴纳个税
都已经申报完了,还能补申报个税啊
这是前面的房租
同学,你好 这个月发的,在这个月申报