银行存款20, 应收账款80 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本80 贷应付职工薪酬80 借应付职工薪酬80 贷应收账款80。

如果乙公司是个劳务公司,给甲公司干活了,乙公司给甲公司开了100元的发票,甲公司给甲公司20元服务费,剩下的80元直接打给工人了 那乙公司的这80元的应收账款要怎么处理呢?
老师,我想问一下,乙公司挂靠甲公司,甲公司开票给建设单位后,乙公司没有给甲公司开发票,甲公司把税费等都扣掉之后把钱打给乙公司了,乙公司这个账要怎么做呢?如果乙公司做无票收入的话相当于所有税都交了两遍
2020年甲公司给乙公司支付了5000元的广告代理费,乙公司给甲公司开了5000元专票。甲公司收到后认证并抵扣了。2023年,因疫情服务没有使用,乙公司退回了5000元的代理费。请问甲公司的账务如何处理呢?甲公司需要退回收到的专票吗?
甲公司采购5台商用车挂靠在乙公司名下,车辆发票也是供货方直接开给乙公司,现在甲公司要把车辆租给丙公司,要给车辆买保险,甲把保险费用1万元转给乙,因发票开给乙公司所以需要乙购买保险,这个1万元账务甲公司该怎么处理?
乙公司在甲公司进行施工,项目工程款450万元,甲公司垫付乙工程施工时油款160万元,甲公司要求乙公司全额开具发票共计610万元,甲公司用乙公司开具的发票160万元冲石油公司油款,剩下的发票做在建工程,甲公司并没有给乙公司开具发票,石油公司也没有给甲公司开具发票。问,石油公司账务处理及乙公司账务处理,该怎么做作为合适
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗