你好; 意思这个业务取消了吗 ? 那你甲方 当时收到的时候做的什么科目; 才好判断 是否转出这些
甲公司委托乙公司销售商品,1万件商品已经发出,每件成本为150元。合同约定,丙公司应按每件200元对外销售,甲公司按售价的10%向乙公司支付手续费,乙公司销售5000件,款项已经收到,甲公司收到乙公司开具的代销清单,同时向乙公司开具一张相同金额的增值税专用发票,甲、乙公司进行了款项结算,剩余商品退回,适用的增值税税率为13%,金额用万元表示,编制甲、乙的会计分录
甲、乙公司均为增值税一股纳税人。本年3月甲公司销售给乙公司一批产品(乙公司购入该批产品作为原材料,且该原材料已验收入用),成本为8000元。不含增值息价款为10000元,增值税税额为1300元。且甲公司向乙公司开具了增值税专用发票。乙公司尚未支付该笔款项。乙公司取得的增值税专用及票本年3月符合抵扣规定。本年5月,乙公司因质量问题将该批产品全部退,开具了增值税专用发票,乙公司尚未支付该笔款项,乙公司取得的增值税专用发票,本年3月符合抵扣规定,本年5月乙公司因质量问题,将该批产品全部退回甲公司,甲公司向乙公司开具了红字增值税专用发票。(1)对甲公司相关业务进行账务处理(2)对乙公司相关业务进行账务处理
甲、乙公司均为增值税一般纳税人。本年3月甲公司销售给乙公司的一批产品(乙公司购入该批产品作为原材料,且该原材料已验收入库)成本为8000元,不含增值税价款为10000元,增值税额为1300元,且甲公司向乙公司开具了增值税专用发票,乙公司尚未支付该笔货款。乙公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。本年5月,乙公司因质量问题将该批产品全部退回甲公司,甲公司向乙公司开具了红字增值税专用发票。 要求:对甲公司相关业务进行账务处理。 对乙公司相关业务进行账务处理。
甲、乙公司均为增值税一般纳税人。本年3月甲公司销售给乙公司的一批产品(乙公司购人该批产品作为原材料,且该原材料已验收人库),成本为8000元,不含增值税价款为10000元,增值税额为1300元,且甲公司向乙公司开具了增值税专用发票,乙公司尚未支付该笔货款。乙公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。本年5月,乙公司因质量问题将该批产品全部退回甲公司,甲公司向乙公司开具了红字增值税专用发票。要求:(1)对甲公司相关业务进行账务处理。(2)对乙公司相关业务进行账务处理。
2020年甲公司给乙公司支付了5000元的广告代理费,乙公司给甲公司开了5000元专票。甲公司收到后认证并抵扣了。2023年,因疫情服务没有使用,乙公司退回了5000元的代理费。请问甲公司的账务如何处理呢?甲公司需要退回收到的专票吗?
和个人签约款打给个人名下个体工商户发票应该谁来开
我们是装修公司,有客户在银行申请的装修贷款,银行给我们公司的法人打电话核实问客户是不是在我们公司有装修,把装修款打到我们公司了?银行回访核实时打的我电话了,银行问我是法人吗,知道这个事吗?我说知道!然后银行就说好那已经和法人核实过了!我们老板故意留的我电话,实际上我只是会计,不是公司法人,那客户这个装修贷还不上了,我以后会有连带责任吗
库存商品是设置二级科目还是设置辅助核算?
请问哪些科目需要设置辅助核算的?
老师,上面这个是我自己写的,如果有25%的税,请问分子还要不要再乘个(1-25%)
主要从事打包邮寄 这个是属于收派服务吗 增值税是否可以简易计税3%呢
怎么查公司需要给员工报销多少钱?应该是欠法人多少钱的意思
老师,汽车4S店,A公司调车销售给B公司,下个月B公司又把这几台车销售给A公司,这样可以吗
老师,你好,12月份筹建期实收资本收到了200万元,1️⃣月份没有实收资本发生额,填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面?
员工借款挂其他应付款超过一年不还,会有什么税务上的风险?
做的管理费用-广告费和业务宣传费科目
你好; 你这个业务取消没有 ; 我好判断 进项税转出 和退款问题
这个业务取消了
你好; 借管理费用 贷进项税转出; 借银行存款 贷 管理费用
甲公司需要把原来的票退回去么?
你好; 不退 ;让对方把红字发票给你