您好 这笔费用对方不开票 就不能税前扣除 是的 应该要求对方开具发票的

请问老师,公司异地办事处给员工在异地缴纳的社保是找第三方代交的,这笔费用对方不开票,那我这边就不能税前扣除吧,还是还有其他办法
老师,公司在上海的,员工在异地办公的要求我们在当地帮他缴纳社保,然后我们找了第三方机构的,他们缴纳社保会给我们开人力资源服务费的发票,那这种我们要怎么入账啊?这个和普通做工资的分录还一样吗?
请问老师,我们员工因为想异地缴纳社保,所以,安排员工在当地人力资源公司缴纳,我们把社保费用打给人力资源公司,人力资源公司开具社保费发票,这种模式下,我们工资里面代扣社保个人部分后,个税申报社保扣除部分是由我们工资发放方完成,还是人力资源公司完成?
老师 我们是房地产开发公司 之前收的业主的产权代办费 (我们也是代收 当时开的收据)当时记账贷方:其他应付款 8月把我们当时收的产权代办费要付给第三方 因为是第三方给代办的 一共是11户 12600 问题是 现在第三方给开的专票 我们在专票上领导已经签完字不能退回 这11户是老项目 不能进项抵扣 分录: 借:其他应付款 12600 (价税合计) 应交税金-应交增值税-进项税额 (713.21) 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 713.21 银行存款 12600 老师 这样是不是不对
老师,就是公司给员工签订劳务合同,就是公司给员工签订劳务合同,然后我给他申报个税,不用缴纳社保,这样子是安全没有问题的吧?而且让员工代开劳务费发票,然后我们可以企业所得税税前扣除,对吧
朴老师,转让股权,资产有14万,都需要缴纳什么税,多少钱
公司承担房东房产税,转款备注什么
老师好,费用支出怎么区分用会费收入还是自愿支持资金支付的
为什么不是150 问号的那里看不懂
25年的没搞懂+后面的那一块,看不懂
老师好!非盈利组织业务活动成本日常运营费用与接受服务费用有什么区别?私立学校是按哪个?
老师,我们医疗行业2023年开了3税率的发票,今年让补缴10%税款,让把收入补记到2023年12月份增值税申报表,原简易计税方法2023年本月数1.5万,全年合计235万,让把简易这行填负数,未开票栏填正数13税率的235万,简易计税行填本年数负数吗?
老师,数据透视表中的禁止行和列是什么意思?
合同写明房产税由我方承担,该笔200元可正常税前扣除。吗
汽车充电服务,需要交土地使用税吗
那对方就是不开,我有其他办法做到税前扣除吗?
那没办法的 除非您把这个金额做到工资里吗 这样又增加了个人所得税
那我个税申报的时候填不填他们的社保扣除呢?还是自己汇算清缴
个税申报的时候不填他们的社保扣除 因为您单位没有缴纳
我也觉得是,关键就算我把它算工资里,可钱是打给第三方公司的怎么搞
像这种异地第三方交社保的肯定也不少,该怎么处理入帐呢
那对方给您单位开具发票啊 是什么样公司代缴
我也不晓得,他们找的中介吧,人家不开票开收据
像这种他们开票开什么内容啊?
那可以找个劳务公司的啊 会开发票的
你是说劳务派遣的人力资源那种公司
是的 劳务派遣的人力资源那种公司
那我问问他们找的啥,一般就是这种吧,随便也不能代交社保啊
一般是找劳务公司 或者自己异地开户 或者就在机构所在地交
开票他是全额开嘛,就比如我社保加服务费全额打给他100,他开100给我吗?
对方差额开具发票 您按社保费用跟服务费入账就好了
意思我社保就不需要发票,就是服务费没法税前扣除?
不是的啊 对方社保费 服务费一起开具发票给您啊
那他们就是差额征税,全额开票呗
备注栏备注差额 价税合计是全额 征税是差额