就是你当月取得的进项,你再抵扣之前你要进行认证,那么这些认证商户你当月抵扣就是指这一部分金额。这个就直接放到你的进项税额就行了。
认证相符是指当月的进项还是指什么 如果不是当月的进项 要放在进项还是待抵扣
老师,专票当月入账了,但进项当月未认证,是下在应交税费~待认证进项税额,还是应交税费~待抵扣进项税额,有的下在待认证,有的下在待抵扣,两种都有,有点晕
老师你好。我问下,如果当期不认证的进项是不是做账是做为待认证进项税额?这样的话,不是以后期间抵扣之前月份的进项都要做账将待认证转为进项税额吗?
收到的进项发票,进项税额(当月不一定认证),是放在待认证进项税额里,还是应交税-应交增值税-进项税额里?月末认证抵扣后,分录如何?
进项发票,当月不认证,放贷认证进项税,还是待抵扣进项税,当月月末需要结转吗
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
如果不是当月的认证 但是在当月的认证清单也要放在待抵扣吗
如果说你当月没有认证的话,你就放到待认证进项税额。
就是说 只有当月已经认证的 才能放进项是吗
当月已经认证,况且抵扣的就放到进项。
那认证相符的分录是做哪一个数
认证相符的,如果说你没有抵扣,就放到待抵扣税哦。如果说你抵扣了就正常放到进项税啊。
那老师 如果我要算进项可以抵扣多少整个流程是怎么样的
正常情况下,你所有的进项认证相符都是可以抵扣的。但是你自己可以决定你抵扣多少。
我想问的是 怎么认证 公式是什么
没有公式呀,这个认证它就是一个系统,你所有的镜像都在这个系统里面,你直接去选择,你要认证了就行了。