你好 如果费用调整少了。导致你少报税了。 那么会有滞纳金。 有滞纳金就可能影响你纳税信用等级的 。 你考虑在汇算 调增处理 看看

您好,老师,想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报,所得税也是零申报,但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的,一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报,一年下来已经有一百来万的个税工资了,但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗? 还有接下来有收入了,一个月五六十万这样开票,这样突然增加那么多收入,会不会引起税局稽查
老师,我们年终做审计报告,实际是亏损,但想做成盈利,有两笔费用想调出来,这样需到税局改报表。税务局系统有个有个企业的纳税等级,不知道这样操作是否会影响企业的纳税等级?
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
老师您好,我刚接了一家公司的帐,是一个家政服务企业,前任会计把成本都做到了销售费用中,比如“销售费用-工资、社保等等”,那么在利润表中的营业成本就是0,我想接手过来后调账把之前的销售费用的工资社保结转到主营业务成本中,老师我想问的是,我这样操作,对所得税、报表、这些有什么影响吗?蟹蟹老师
去年10月份新设立的一家子公司,小微企业,最后一个季度收入800,费用就支出了一笔400的代账工资。 然后 1月申报企业所得税,就按这个实际情况申报了,虽然只有1块多的税费,但是税负率太高了。 这种还能改账吗?或者电子税务局我还能怎么操作吗? 不改的话今年也是都没有收入,要是按实际情况做亏损。会不会导致税负率异常,税务那边有影响吗?怎么解释呢[捂脸] 今年它拿来了一份房屋租赁合同,又是从去年开始的。去年应付款也没有做房租支出,也没有发票过来,是不是要改账?怎么做账务处理会比较合适呢?
购买建材一批,用于修缮职工食堂,价款为20008元,税款为2600元。这个税款属于进项税吗?要进行进项税额转出吗?
老师,您好!请问一下为什么石油公司不同地区的石油公司收钱,开票只能是开户的石油公司呢?
目前还有jia发票吗?之前的jia发票是怎么来的
老师你好,你说我做账成本多结转有影响吗,
顺丰月结,母公司和顺丰公司签合同,母公司代子公司付顺丰费1000,顺丰开票给母公司,母子公司应该怎么做账,要哪些资料
怎么知道自己公司的税务专管员是谁
老师您好,我公司把一家全资子公司卖给了个人陈。原本账务是我处理,现在个人陈找了代理记账公司来做。现在说是11月交接,那么我需要交接那些材料呢?那些是可以不用交接呢?谢谢老师
收到发票,发票单位写的是pcs,可以正常用吗
资产合计和负债所有者权益类应该是平的对不
前年老板用公司账户打给个人10w,买他手里一家公司股权,私下签了协议,没有去工商变更。账目做的长投,一直没有盈利,现在亏钱卖回给个人,账目上写营业外支出,会不会有问题,股权买卖都是签了张协议也没有交印花税
好的,谢谢
不客气的。 帮到你就好; 满意请给予评价
现在不是还没到所得税汇算结束,也会有滞纳金吗?我意思就是先調减然后在汇算时把这部分交上不就是盈利了?
你好 ; 你是修改比如21年4季度的; 你现在 去修改对应税务局来说 ; 你就 产生了滞纳金的
好的,明白了
没事的;希望能帮到你