你好 ; 你之前进项税抵扣了吗 ? 你是什么准则 。这样好判断科目

我企业2018年收到运费专用发票,当时走的销售费用,2022年对方确认虚开,要求本企业进项税额转出的,所得税调增的会计分录。
本企业2018年12月份收到运费发票,已认证,并入账,2022年收到税务局通知已证实对方虚开,要求本企业进项税转出,修改当期申报表,那我就把2018年12月份的申报表进项税转出填上税额就行吧,
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
某公司为增值税一般纳税人,当期发生成本100万,并取得增值税专用发票进项税额13万元,当期取得销售收入200万元,销项税额26万元。当期发生期间费用10万元(假设该公司符合小微企业)。做会计分录如下:(1)确认收入(2)结转收入(3)确认成本(4)结转成本(5)确认费用(6)结转费用(7)计提税金及附加(8)计提企业所得税
建筑地基处理的渣土运费记什么科目
老师,你好,请教下,我是小规模纳税人,第一季度开票开了45万,交了税。第二季度的时候,红冲了第一季度的一张普票,有15万多。第二季度没有其他业务产生,没有交税。我应该怎么申报,我能退税吗
女式/男式针织T恤,100%涤纶,HS编码分别是?
老师,会计会被淘汰吗
老师,我们一件商品的原材料出成率是70%,现在要算20公斤的原材料出成多少怎么算呀?
老师,请问收到退个税手续费如何做账?
老师,公司有内销和外销 ,销售出口时,所对应的进项发票可以直接用来抵扣国内的销项税额吗?税局备案时做的是:免退税办法,然后这个进项发票要怎么做账务处理
你好老师我已经开好的发票没有保存不知道怎么弄丢了怎么能找回来
老师,代理记账公司还有前途吗
老师 您好 问一下 做2025年企业所得税清缴,其中 A105050表中 第1行次 职工薪酬支出 是按照个人所得税申报系统个税申报表1月-12月申报每个月收入额合计金额填写?还是只是按照计入费用里的工资薪金填写?
抵扣啦,本企业是销售煤炭
从外地买煤的运费
你好 ;抵扣了 就做账 :1.借以前年度损益调整贷进项税转出 ; 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 ; 2.缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 ; ; 应交税费-未交增值税 贷银行存款 。 3.结转进项税转出分了; 借进项税转出贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷银行存款
最后一笔是贷应交税费-未交增值税哈,写成银行存款去了
转出多少进项税额就调增多少对吗
本企业亏损应该是没有所得税
是的。 对应把之前抵扣的进项税 金额转出来
比如转出税额是2万,我现在留抵有1万,这样能抵扣吗
你好 ; 可以的。 实际中可以申请留抵抵欠的。 看你税务局允许就行的
好的,谢谢
没事的;希望能帮到你; 满意请给予评价