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我企业2018年收到运费专用发票,当时走的销售费用,2022年对方确认虚开,要求本企业进项税额转出的,所得税调增的会计分录。

2022-03-11 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-11 18:23

你好 ;   你之前进项税抵扣了吗 ? 你是什么准则 。这样好判断科目  

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快账用户2663 追问 2022-03-11 18:25

抵扣啦,本企业是销售煤炭

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快账用户2663 追问 2022-03-11 18:26

从外地买煤的运费

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齐红老师 解答 2022-03-11 18:29

 你好 ;抵扣了 就做账 :1.借以前年度损益调整贷进项税转出 ;       借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 ;   2.缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 ; ; 应交税费-未交增值税 贷银行存款 。 3.结转进项税转出分了;   借进项税转出贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税;  借     应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷银行存款    

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齐红老师 解答 2022-03-11 18:31

最后一笔是贷应交税费-未交增值税哈,写成银行存款去了

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快账用户2663 追问 2022-03-11 18:33

转出多少进项税额就调增多少对吗

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快账用户2663 追问 2022-03-11 18:34

本企业亏损应该是没有所得税

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齐红老师 解答 2022-03-11 18:34

  是的。 对应把之前抵扣的进项税 金额转出来   

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快账用户2663 追问 2022-03-11 18:37

比如转出税额是2万,我现在留抵有1万,这样能抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-03-11 18:38

 你好 ; 可以的。   实际中可以申请留抵抵欠的。  看你税务局允许就行的   

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快账用户2663 追问 2022-03-11 18:39

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-11 18:43

没事的;希望能帮到你; 满意请给予评价

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你好 ;   你之前进项税抵扣了吗 ? 你是什么准则 。这样好判断科目  
2022-03-11
你好 ;   那你们实际发生了   运费这个业务了吗? 还是说运费发生了 只是发票 开的有问题要转出    调增处理 ?  
2022-04-13
调增销售费用,补交企业所得税
2022-04-12
借销售费用贷进项转出 你的销售费用不允许抵扣所得税。
2020-09-22
你好对的 是这么做的
2022-03-15
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