同学您好,合作具体是怎么合作的

老师您好,我们是一个建筑安装公司,然后在外地去简易计税。在外地预交增值税的时候,那个分包出去的那一部分不是从总包里边扣出去吗?那样的话,它的增值税和增值税的附加都减少了,但是我现在开票,然后确认收入的时候是应交税费应交增值税销项税时没扣除之前的全部金额,最后那个交了以后是实际交的金额和我账上一开始确认的那个应交销项税里边他俩不平中间的那个分包合同的那个扣除部分的那个增值税和增值税的附加怎么能体现出来?
老师 我想问一下 工程类公司 有时施工周期比较短 可能上午在这个工地下午就跑去另一个工地了 那个材料费我要怎么做才能更细致的分配算好 我们都是按一批的材料一块算了 但是这个不够精确 不知道如何精确算到每个项目
一个工程项目,分为地上和地下两部分,地下部分是和另一个公司一起合作的,账是我们这边做,前期做账的时候增值税、材料费等等全部都是我们这边出的,现在要和对方结算,结算思路是怎么样的?
我公司是合伙企业,现在采购这边有做账的问题请教老师: 一个是运输和采购工艺品这两个环节我们取不到发票,因为请的都是个人或者是散户,对面是不开票给我们也不去税局代开,这部分我们会计要怎么入账? 二是老板为了方便与供应商们结算,都是先用私户进行支付了,那这部分我们要怎么做呢?
老师 请问一下我们在外省做了一个大理石干挂和地铺的工程,然后我们按结算金额开专票给对方,对方公司直接把我们应该付给安装工人的工钱扣掉了剩下的打我们公司账上,那这一部分安装费我们怎么做账呀?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
地下的这一块是一起洽谈下来的,发生的费用都是我们出的,两边老板出的实收资本一样
那就是发生的支出也是各占50%是吗
等于说是两边老板都出了一样的资本金,然后有一个共管户,他们的出纳负责管理账户,然后我们的会计负责做账
对 50%,这个项目是增值税一般纳税,税这块也要单独结算对吗
分成两个时期 一开始是没有共管户的,这个时候全是我们垫资,后来才有了共管户
您好是的,需要分具体项目核算的