您好 请问什么原因需要补缴?

补交19年第一季度的增值税,怎么在今年做分录
今年第一季度开具的增值税收入发票,可以计入去年的收入么?业务是发生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值税已完成申报,可否在汇算清缴时调整呢,如何做调整?分录怎么做?
老师,我补去年的增值税在今年第一季度,如何做分录?去年的增值税报表需要调整吗?
老师,您好,问如果去年四个季度增值税少报了,今年补交税之后。需要改去年四个季度增值税申报表吗?
老师,上任会计缴纳了上年度第四季增值税及附加税,还有今年一季度的增值税及附加税没有计提,现在补计提我分录如何做呢
,2021年1-季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是增值税数和利润表的收入不等,从表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不等,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),总之这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,还是直接在2022年一季度补?
直接在2022年一季度补 请问补缴多少金额 单位用什么会计准则
企业会计准则,小规模纳税人,老师,我是需要反结账回去改账改每一个季度的报表吗?
今年补缴 然后做账就好了啊 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税税收检查调整 借:应交税费-增值税税收检查调整 贷:银行存款
去年的增值税申报表需要更改吗?和去年的财务报表吗?
去年的增值税申报表不需要更改