你好 借 原材料 120500 应交税费-应交增值税-进项税额 15600 贷 应付账款

甲公司采用计划成本进行材料日常核算。2019年12月1日,原材料借余300万元,材料 成本差异借方余额2万元。12月发生下列业务: (1)采购材料一批,增值税专用发票注明:价款689万元,增值税89.57万元,另付运杂费1万元,所有款项已用存款支付。材料验收入库,计划成本700万元。 (2)采购材料一批,月末材料已到达验收入库,但未收到发票,该材料计划成本为500万元。 (3)本月发出材料,计划成本为800万元,全部用于产品生产 要求料]编制相关分录(2)计算结存材料的实际成本
购入甲材料一批货款为12万增值税13%普通发票注明运杂费500材料已入库全部款项尚未支付。原材料采用实际成本核算怎么做会计分录
万达公司为增值税一般纳税人,采用实际成本对原材料进行核算。2021年8月5日,购入甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为150000元,增值税额为25500元,支付运杂费700元,有关款项均以转账支票支付,该批材料已验收入库。请编制会计分录。
万达公司为增值税一般纳税人,采用实际成本对原材料进行核算。2021年8月5日,购入甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为150000元,增值税额为25500元,支付运杂费700元,有关款项均以转账支票支付,该批材料已验收入库。请编制会计分录。
购入甲材料一批,取得专用发票注明货款3万元,增值税3900元,对方代垫运杂费500元,款项以银行存款支付,材料尚未运到,编制会计分录甲材料运到后并验收入库,会计分录
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
老师 现在取消加工修理修配劳务 我们还能开 人力资源服务*劳务费 发票吗
老师,年终奖扣除个税标准。如何算个税?