你好同学,首先要明确一个问题,如果你这个商品过期,他是属于正常的生产经营活动中的损失,但是不需要做进项税额转出。

老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师,想问下商品过期了,进项税额转出的分录怎么写,分几步
老师我想问下我的进项抵扣了然后转出了怎么写分录呢
老师,麻烦问下过期产品用不用进项税转出。麻烦写下分录
老师,我想问下进项转出的年底要结转吗?结转到哪里呢?分录怎么写了
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
嗯,现在就是库存商品过多,想消化一下库存
嗯,你好同学,你想消化一下库存商品的话,他跟数额就没有关系了,没有很直接的关系了,您可以直接处理库存商品
嗯,处理库存商品,怎么写分录呢
正常咱们库存商品处理啊,如果你这个库存商品没有问题的话,咱可以低价处理,就是嗯,借银行存款贷,主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,同时借主营业务成本,贷库存商品。
嗯,好的,老师,但是有些过期是直接送出去给客户的呢
直接送出去的话,借主营业务成本贷库存商品。
嗯,老师,那就写这个分录就行了吗
不用交税吗
哦,您没收入的话就不用交税了。