借:原购入时对应的借方科目 如:原材料,成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
老师,业务招待费我做了抵扣了,然后下个月我想转出来,我下个月分录怎么做,这个月我做了,管理费用-业务招待费,进项,带,现金,下个月,我怎么做转出分录?
老师,别人进项多开了,我怎么进项转出,跨月了。分录怎么写?已经已经抵扣了。
老师我想问下,我们之前商品入库抵扣了进项税,现在缴纳税增值税款少,然后税务局要求进项税转出,我想问下这个分录怎么做呢?
老师我想问下我的进项抵扣了然后转出了怎么写分录呢
老师,我们三月开了多少票的税额,我知道了,进项抵扣也知道了,然后怎么写分录呢?是销减去进然后写分录是吧?分录咋写的,是当月写分录吗
老师:我想咨询一下,增值税到月底了,做结转的话,怎么做分录啊?
计提工资社保企业承担部分也要在申报个税的时候加上去吗
我还没下账呢,第二天就全部调拨走了,不用记账了吧
您好!想问下,我公司昨天进了一批刚才,今天项目部就调拨到另一个公司了,请问仓库管理员用记账吗
老师,员工的一部分工资用手机给员工抵了,账务处理要怎么做
1.平常现金收款,存到公户备注什么,分录怎么做 2法人卡丢了,可以现金发放工资吗?个税继续申报,对吗
请问一下老师,我们是行业协会,我们联合慈善会搞慈善活动筹集善款,根慈善会签订了协议,由我单位核算收入和费用,所有成交的款项由我单位收入之后在一笔转给慈善会,活动期间产生的活动费用,图录费,人员费用,网络平台费用,银行转账费用等,由我单位支付,发票也是开我单位的,之后向慈善会报销费用多少钱,之后开票向慈善会收取,请问一下,活动的费用我单位能做成本吗,向慈善会开票能做收入吗,
老师你好,所有地区的贸易公司都需要进中天易税平台上传电子备案资料吗
老师抖音商家提现这种怎么记账做营业外收入吗
今年汇算清缴时,去年暂估的20万用用今年的票抵了,这个发票就不能入今年的成本账了
我已经进项抵扣了转出了怎么写分录
就是前边的分录呀的
那结转的时候这个转出的分录怎么写呢
先计算 未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
我的意思是结转的时候那个转出怎么写
借:原购入时对应的借方科目 如:原材料,成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出 就是这个这个分录呀,你还想做什么分录呢?