您好!简易征税税负率就是3%的,是个人给你们开的发票?这个要按照20%代扣代缴个税

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
提问:公司是2021年10月申请为一般纳税人,可开建筑工程、材料类、租赁类、劳务等发票,现在想一次性开800万劳务发票,3%的税率(按简易计税),税负怎么算?个税怎么弄,外经证目前还未申请,谢谢!
甲房地产开发有限公司(增值税一般纳税人)地处市区,在2022年5月整体转让一栋普通住宅(2017年开工建设的项目),转让取得含税收入15000万元;扣除项目中,土地出让金为3000万元;房地产开发成本假设只有建筑安装工程费,包括建筑材料3000万元(含增值税,取得增值税专用发票,税率为13%)、外包建筑人工1000万元(含增值税,取得增值税专用发票,税率为9%);房地产开发费用中的利息支出1200万元(不能按转让项目计算分摊利息,也不能提供金融机构证明)。设该单位所在地政府规定的房地产开发费用计算扣除比例为10%,该公司当月销售合同中发票列明的不含增值税的收入合计数约为13761.47万元。计算该房地产开发公司应缴纳的土地增值税。(提示:需要计算增值税、城建税、教育附加和地方教育附加、印花税)问怎么算,请写写一下计算过程。
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
【简答题】某市房地产开发企业为增值税一般纳税人,向境外A公司租用其在该市购入的办公用房,用于现行开发的两个项目进行经营管理,其中一个项目适用一般计税方法,另外一个项目适用简易计税方法,上述项目的建设规模均相同。合同约定租期三年,价税合计419.65万元,于2021年7月18日一次付清。境外A公司出租的该办公房于2016年5月购进。请回答下列问题:问题(1):境外A公司出租办公房增值税的纳税义务发生时间?理由?问题(2):房地产开发企业在支付办公用房租金时,履行哪些税费的扣缴义务,金额分别是多少?问题(3):房地产开发企业支付该办公用房租金,按税法规定允许抵扣的进项税额是多少?申报抵扣的扣税凭证是什么?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
不是个人代开,我们开800万给甲方,我们是一般纳税人,是不是也可以开3%的专票?走简易计税?后期若有别的项目想开9%,会不会有影响,还是说以后劳务发票全是按3%来开?
您好!能不能简易征税要看你这个项目满不满足条件,所以,你这个项目的情况是什么样的呢?
是临近结算了,以前未开过劳务发票,第一次弄
您好!这个项目是2016.5.1以前的吗?只有满足条件的才可以简易征税的,不是因为临近结算就可以才用简易征税的办法的
老师,不是2016年5月1号以前的。
您好!那这个项目是清包工或者甲供工程吗?如果不是,那你们没有简易征税的理由呀
老师,是清包工
老师,就是因为没有进项,开9%太高了,
您好!如果是清包工,那你们可以按照简易征税办法开具3%的发票的
谢谢老师,那还有个问题,我们收到该工程款后,全部走工人工资表支付出去,可是是走现金发放,委托代付某一人的卡上的,会有影响不
您好!是支付农民工的工资吗?如果是农民工的可以这么操作,如果对方是公司,就要打到对方公账上去
是 的,意思是打到某个班组长,再由他发到自己的工人卡上。个税还是零申报,妥否?
您好!这个可以操作,需要这个委托收款的协议,个税要申报,一般都是零申报
谢谢老师,还有个问题,公司交税和工程所在地预交税金,预交是按3%,那公司是怎么样交税的?
您好!建筑预缴按照2%预缴的
可是不是呀,我以前接触过一个是按3%的呀,开票金额也是超500万的
您好!你们是简易征税,预征率就是3%,一般计税办法的才是2%
对啊,简易计税预征率是3%,那公司这边还用交吗?如果是还要交,交多少?
您好!简易全部预缴了,就不用再交了,不然就重复了