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老师好!我们公司是一般纳税人,因为我这个月开始接别人的账务来做,进的材料明明有普通发票,也是从公账付出来的款,为什么不用科目工程物资,而是用科目应付账款呢?好奇怪哦!

2022-03-14 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-14 14:17

借应付账款贷银行存款吗?

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快账用户1397 追问 2022-03-14 14:26

是的,后面一个月后又又借工程物资贷银行存款

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快账用户1397 追问 2022-03-14 14:26

这样可以的吗?

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齐红老师 解答 2022-03-14 14:28

你好,可以的,这个是工程物资,没有收到吗?

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齐红老师 解答 2022-03-14 14:28

如果收到了的话,直接做就可以的,不需要等着发票到了才做。

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相关问题讨论
借应付账款贷银行存款吗?
2022-03-14
你好!这个你要问下做内账的,不然确实是意义不大,不过本身这种就是做给税务局看的。
2020-12-09
同学你好 不是都有发票的吗
2022-05-17
同学你好 这个会有发票吗
2022-02-18
针对您描述的情况,可以从以下几个方面入手进行账务处理和分录: 一、确定补账范围和期间 首先,需要明确补账的具体年度为2023年,以及补账的内容,如原材料、财务报表、税务申报等。 二、收集相关资料 尽管没有正规的应付账款记录和发票,但仍应尽可能收集与原材料采购相关的资料,如老板的付款记录、对方的收据或收货单等,以证明交易的真实性。 三、建立会计科目 1. 原材料:已确定借记20万。 2. 实收资本/资本公积(或老板个人往来科目):由于原材料款项是从老板私户支付,且没有正规发票和应付账款记录,这部分资金可能被视为老板对公司的投资或借款。具体使用哪个科目取决于公司与老板之间的财务安排和协议。如果视为投资,则贷记“实收资本”或“资本公积”;如果视为借款,则贷记老板个人往来科目。但请注意,这种处理方式可能涉及税务和合规性问题,建议咨询专业税务师或会计师的意见。 四、分录处理 基于上述分析,可能的分录如下: 借:原材料 200,000 贷:实收资本/资本公积(或老板个人往来科目) 200,000 五、税务处理 由于没有正规发票,这部分原材料的进项税额可能无法抵扣。同时,由于使用了老板私户付款,可能存在企业所得税前扣除的问题。因此,在税务处理上需要特别注意: 1. 增值税:由于没有发票,进项税额无法抵扣。如果税务机关查实,可能需要补缴增值税及滞纳金。 2. 企业所得税:老板私户付款的部分,如果没有正规发票和合规的账务处理,可能无法在企业所得税前扣除。这可能导致企业所得税的增加。 六、合规性考虑 1. 建立正规账务体系:尽快建立完善的账务体系和发票管理制度,确保未来交易的合规性。 2. 与供应商沟通:尽量与供应商沟通,补开发票或提供其他合规的财务凭证。 3. 咨询专业意见:由于补账和税务处理涉及较多专业问题,建议咨询专业会计师或税务师的意见。 总之,对于这种情况的账务处理,需要综合考虑合规性、税务影响和实际操作难度。在具体操作时,务必谨慎并咨询专业意见。
2025-01-29
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