你好; 发票是按全价开的。 后面退的 就 计入营业外收入去 ;

就是我们公司买了一张车嘛,发票发了505000,但是付款之后买车的又给我们对公账户上退了1000,然后另外两个会计就在议论这1000要怎么处理,然后我就说可以集营业外支出,
我们是那个汽贸的公司,然后呢,就是销售汽车之后,厂家会给我们就是油和那个滤芯儿,这个东西我们取回来之后,我们并没有花钱,然后等顾客,就是说过了一段时间,他会来换这个油和滤芯儿。就像这张单子,他后边儿就是售后,他会写着啊,这个东西是给谁换的,但会出现一种情况,就是这个顾客并没有来换,他在外边儿的店儿换了,然后这个东西呢,现在在我们是真实存在的,那我要怎么给他入库呢。现在涉及到一个问题,就是说其他的顾客来了,然后呢,花钱把这两个东西给买走了,那我有收入啦,我也要结转成本,但是这个单子我要怎么入库呢?我不太明白。
您好, 我开了一个发票给客户金额比如是¥, 然后其实我们收到的钱是¥34000, 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000, 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定
我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了,然后他把钱转给了另一个公司,让另一个给我们供货,我们后续签合同就是另外一家,但是第一家的钱不退回了,现在又另一家给我们发货开发票,这种如果他们两家写个代收协议,这种税法上说的通吗 老师
老师我想问一下,我们有两家公司,有一家公司税务局查了说我们电费不合理,然后就是补交之前的税费,现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款,现在想让另外一家公司承担,那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司,但是已经补交了增值税,再开票的话又要交增值税了,所以想把从帐上调整,那应该怎么做账呢
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。