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老师好,请问固定资产已经开始计提,现在又支付一笔尾款,但是这个尾款之前没有入在之前的固定资产,应该则呢做会计分录

2022-03-14 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-14 17:25

你好同学 补增加固定资产的原值。
以前已提的折旧不再调整,下月开始按固定资产总额在剩余期间内计提折旧。

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快账用户3135 追问 2022-03-14 17:38

需要做会计分录吗

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齐红老师 解答 2022-03-14 17:39

你好同学 肯定需要做呢,不做分录,那不还是按照原来的计提呢吗

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快账用户3135 追问 2022-03-14 17:42

怎么做分录,净残值是按以前的净残值还是按照以前加上现在余额的总额来重新计算净残值呢

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齐红老师 解答 2022-03-14 19:33

你好同学, 按照现在新的总额算

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快账用户3135 追问 2022-03-14 19:34

会计分录呢?

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齐红老师 解答 2022-03-14 20:30

借固定资产 新增金额 贷银行存款等 借费用等 贷累计折旧 新的折旧数

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快账用户3135 追问 2022-03-15 14:10

是从增加的本月开始按照新的折旧数还是次月再开始呢

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齐红老师 解答 2022-03-15 14:12

您好同学 固定资产本月新增下月开始提折旧的

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快账用户3135 追问 2022-03-15 14:14

我知道啊,我是说像我现在这种情况的话,补增加固定资产原值的,也是从补增加固定资产原值次月才按照新的折旧数计提吗

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齐红老师 解答 2022-03-15 14:15

您好同学 是的,下月开始

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你好同学 补增加固定资产的原值。
以前已提的折旧不再调整,下月开始按固定资产总额在剩余期间内计提折旧。
2022-03-14
你好同学,简单的办法就是你固定资产原值把那些折旧减除掉,剩下的钱再加上这些尾款,你再重新开始计提折旧,但是呢,要按这个固定资产剩下的折旧时间折旧。
2022-03-14
你好,借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产 ,借银行存款,贷固定资产清理,贷应交税费、应交增值税销项税额, 然后固定资产清理,借方和贷方的差额转入营业外收入或营业外支出。
2022-10-08
你好,你之前做的会计分录提供一下的呢?
2023-11-16
您好,这个的话,最好是设置多个二级科目,这样的
2023-10-24
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