借:管理费用-招待费,贷应交税金-应交增值税(进项税额转出)
老师,我想问下,我们取得招待费的专票,已经认证了,但不是需要进项税额转出吗。我该怎么做分录?借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税,这样对吗
老师,老师一笔招待费发票是专票,我也认证了,那我应该进项转出,分录该怎么做?
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
老师 我有一个招待费专票 进项税额转出应该怎么做完整的分离
老师,我没有认证的发票做了待认证进项税,我8月发票9月认了,我要从待认证转到进项税,也莫做分录
老师对方公司买我的货不要票,我们加几个税点才不会亏呢
一般纳税人公司销售自己使用过的汽车,对方要求开增值税专票,过户时需要开二手车交易发票,我方给对方开的专票金额是否必须和二手车交易发票金额一致吗?
预提差旅费,贷方用什么科目呢?
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
老师,我们是被挂靠单位,去年甲方有一百来个走的农民工账户,但是挂靠单位一直没有给我们提供工资表,我们现在要怎么操作才能把甲方去年这一百来个平掉。
老师:我想问一下,出囗货物走陆运在国内关口交货,国内运费由发货人承担,境外运费由境外收货人承担,那成交方式算是FOB吗?单证收齐需要国内运费发票吗
老师,老板出差买了很多东西,国外的票,如何甄别类型的票什么能报销,按即期汇率报,之后需要调整吗,可以举例子给我解答一下吗,求分录
老师,购买社保的人数是跟个税申报匹配的吗?
老师有没有做内账表格的表格
老师,怎么审核合同啊
老师,那这么做可以吗?借:应交税费-进项税额 贷:银行存款;再借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-进项税额;借:管理费用 贷:应交税费-进项转出,这样可以吗?
过下应交税费-进项税额
这个不需要过的,这些科目通常只有单边,要冲就是记红字