借:管理费用-招待费,贷应交税金-应交增值税(进项税额转出)

老师,我想问下,我们取得招待费的专票,已经认证了,但不是需要进项税额转出吗。我该怎么做分录?借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税,这样对吗
老师,老师一笔招待费发票是专票,我也认证了,那我应该进项转出,分录该怎么做?
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
老师 我有一个招待费专票 进项税额转出应该怎么做完整的分离
老师,我没有认证的发票做了待认证进项税,我8月发票9月认了,我要从待认证转到进项税,也莫做分录
季度所得税季度平均值咋算呢
老师,工资一共40万,本地个税申报15,异地个税申报25,企业所得税中实际支付只提示有本地数据,异地数据没有,我这个实际支付怎么填,填上就提示差异大
个人独资企业开增值税专用发票是按3%还是1%开票,交税是按哪一个交?
私立幼儿园免房产税,土地税吗
老师 请问外出经营证(外经证)是不是9个点的才要?小规模1个点的要不要备案外经证?
应收,预收,这两个科目可以同时挂账??我印象中只能做一个科目的,这个有没有规定的?
固定资产机器原来折旧年限做成4年,应该是5年,现在新法规是10年,请问老师需要怎么做账务处理?
请问老师:一直0申报的一般纳税人已注销的当月要申报各种税费吗?包括个人所得税
老师小规模纳税人,帐务上没把2%做到营业外收入里,但这个季度填所得税申报表时把这个2%放在营业外收入出现比对风险了,说实际减免税金额大于填报金额,我看了一下是减征的2%增值税,这个怎么处理?
民办非企业,营业外收入,计入其他收入这个科目吗
老师,那这么做可以吗?借:应交税费-进项税额 贷:银行存款;再借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-进项税额;借:管理费用 贷:应交税费-进项转出,这样可以吗?
过下应交税费-进项税额
这个不需要过的,这些科目通常只有单边,要冲就是记红字