借管理费用,进项税额,贷应付账款。 借管理费用,贷进项税额转出。
请问这个招待费的进项税额不能抵扣,做了这个分录以后,应该怎么做进项税额转出的分录?
老师,我想问下,我们取得招待费的专票,已经认证了,但不是需要进项税额转出吗。我该怎么做分录?借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税,这样对吗
老师,老师一笔招待费发票是专票,我也认证了,那我应该进项转出,分录该怎么做?
老师好,我们有部分专票的业务招待费要做进项税额转出,怎么做分录呢
老师,招待费中有专票,做的分录是,借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-进项税
老师,您好!我们有一个在建工程,有部分完工,目前还没有确认转固的方案,现在收到了收入,也开具了销项专用发票,款也收到了,可以先确认收入,在下个月确认了转固方案后,再确认成本吗
老师,我想咨询一下,作为房东,我出租住房需要缴纳哪里税呢?
纳税识别号有17位的吗
老师现在代账公司必须以代账名义进去报税嘛
购买车险里包含车船税 怎么记账 需要计提吗 记账和计提的分录
老师,你好!请问4s店将外购的存货车辆转为自用的固定资产,如何做账?涉及增值税吗
老师,个人去税局代开发票需要缴纳哪几种税?
您好,工程上请客户吃饭走动属于哪个科目
依法缴纳社会保障资金的证明材料是指什么
制造业加计抵减,本月开始加计抵减,前面本期期初余额1-8月没法填,这个怎么弄啊
月末怎么结转呢
借进项税额转出 贷转出未交增值税。 借转出未交增值税贷,未交增值税。