你好,这个是产品的吗?如果是的话, 借应付账款 贷库存商品 借库存商品 借主营业务成本负数, 这两个是红冲的, 然后再做发票的 借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品。

1月份进行暂估并结转了成本,3月份收到发票了,怎样列会计分录
老师好,我想问下建筑企业1月份开票确认收入并暂估成本,但是1.2月都没有产生成本,到3月才有,我能到3月再结转成本并冲红暂估吗?
老师您好,成本票预计1月份开进来,现在要暂估成本结转怎么做分录?
一般纳税人的,第1个月的时候进项少销项多。成本只结转了进项相对应的成本。没有进行成本暂估。第2个月时所缺少的进项已经找到。并且入账。而且又录入1万多的无票收入。这笔收入没有对应的成本,而且也没有进行暂估成本。2023年3月份没有收入也没有进项。因为第1季度的税已经报了。请问在4月的时候能怎样操作?把1月份没有结转的成本结掉。把无票收入的成本结掉。然后在4月份做无票收入的暂估,这样可以吗?怎样操作呢老师?
建筑行业小规模,6月份预付了账款给对方公司,公司并未开票,做了暂估成本,7月份收到了发票。 请问6月份的暂估发票和7月份收到发票的会计分录怎么做,请有经验老师解答
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目